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老师我想问一下 我22年买的一台设备,供应商欠税了,税务局让我进项转出,那我之前已经入固定资产了,所得税我怎么调?

2024-03-12 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-12 10:48

你好。如果所得税也让你调出来,你就把折旧的调出来。

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你好。如果所得税也让你调出来,你就把折旧的调出来。
2024-03-12
借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2022-05-19
如果将不得抵扣的进项税转出计入管理费用,在申报企业所得税时一般需要进行纳税调整。 因为将进项税转出计入管理费用,增加了当期的费用。而税务局要求调增固定资产原值,意味着减少了当期可扣除的费用。 在这种情况下,企业所得税申报时应将计入管理费用的进项税转出部分进行调增处理,以确保企业所得税申报的准确性。
2024-11-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-07
好设备要是自己用的是计入固定资产,然后对外销售可以。
2023-06-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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