你好,收到发票可以直接粘贴到凭证后面,有进项税么

转账手续费上月没有收到发票时,借:财务费用75贷:银行存款75,,这月收到专票了怎么入账呢?
我们是餐饮公司关于平台上的财务费用手续费,手续费能在平台上找到我做的是借应收账款,贷主营业务收入,到账是借银行存款财务费用,贷应收账款,公司的会计说发生了借应收账款贷主营业务收入,到款借银行存款,贷应收账款,还要做一笔,借财务费用贷应收账款,这个对吗,
老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师好,次月收到财付通手续费专票怎么做账务处理,当月我们做的是借:财务费用贷:应收账款
手续费 前面用银行回单做账时:借 财务费用 贷 银行存款,现在收到发票 怎么个冲减呢?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
有进项,跨月了也可以直接贴后面吗?
有些有进项,有些没有
你好,有进项的需要在抵扣认证的月份确认进项。 补的发票可以直接粘贴到以前的费用后边。
有进项的也直接贴以前费用后面吗?
有进项的需要冲暂估等单独凭证的不贴到以前的凭证后面,只是补的发票不再做分录的放到以前的凭证后面
意思就是没有进项的直接贴以前的后面,有进项的要冲之前的分录,然后重新做分录是吗
你好,只要没有差异不需要做分录的,可以都贴到以前的凭证后面。
好的,我明白了,谢谢
不客气,祝工作愉快