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公司漏报2023年收入60万 我需要怎么补 账上已经补了做了以前年度调整 ,60万每个月都有 是累计下来的 之前确认收入的方法不对。我们是小规模纳税人 税率百分之一

2024-03-12 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 19:03

如果你补这个收入做1000年度损益调整,你增值税申报表也得修改,修改之前的申报表。

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快账用户5945 追问 2024-03-12 19:22

我在2024年1月金蝶补2023年的收入还有漏记成本,都换成以前年度损益调整了,好多笔,我们是初创企业,修改哪一个月的申报表,我修改在2023年12月可以吗?还能修改吗

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齐红老师 解答 2024-03-12 19:34

你好一块补 可以的 可以

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快账用户5945 追问 2024-03-12 19:41

老师还有别的办法吗?

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齐红老师 解答 2024-03-12 19:50

你确定税务局查不到的情况下,做到今年的主营业务收入补今年的主营业务成本。

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快账用户5945 追问 2024-03-12 20:46

哦 我们单位有个会计离职了 还给老板仲裁了 本来想着做2024收入,担心她会举报公司,所以可能要做到2023年,但是上次我修改报表,没有成功,让提交什么资料,我也打人工了,还让去柜台,我们是按照净额确认收入的,不太合规,但是2024年用的是全额,把收入成本彻底分开记录了。

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齐红老师 解答 2024-03-12 20:55

申请仲裁你们给了他赔偿吧 一般就不能举报了

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快账用户5945 追问 2024-03-13 06:50

流量平台 比如抖音 小红书,有赞,我们相当于二道贩子,从出版社买书去平台销售,成本来自供应商货款,还有达人佣金,平台服务费,运费等,请问老师是按照总额法还是净额法确认收入?

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齐红老师 解答 2024-03-13 06:54

总额法 净额在实际中行不通的

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快账用户5945 追问 2024-03-13 06:58

为啥行不通?小红书扣达人佣金按照一定的规则,但是说交个人所得税还得去税务,它从我们货款按照他们平台的计算规则扣比如20万,服务费按照6个点开,我们可以按照20万抵扣成本吗?还是说得达人交完税证明才能抵扣

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齐红老师 解答 2024-03-13 07:01

需要开发票 不开发票没法抵扣所得税

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快账用户5945 追问 2024-03-13 08:14

达人佣金平台给我们开票,开票的具体计算规则是平台定的,达人实际到手的佣金就是平台收取我们的钱,就是不明白为啥达人还得自己去税务交税,而不是平台代扣代缴个人所得税

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齐红老师 解答 2024-03-13 08:15

平台和他没有签订合同

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快账用户5945 追问 2024-03-13 08:26

那我们抵扣成本达人交不交税没有关系吗?她不交税是不是影响我们抵扣成本,尽管我们有平台开的发票

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齐红老师 解答 2024-03-13 08:28

他不开发票,你能怎么抵扣

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快账用户5945 追问 2024-03-13 09:00

我们有平台给我们开的发票20万,写着达人佣金,这些还不行吗?

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齐红老师 解答 2024-03-13 09:01

他扣除了你们20,给你们开了20的发票,可以完全没有问题啊。

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快账用户5945 追问 2024-03-13 09:02

这是客服发的

这是客服发的
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齐红老师 解答 2024-03-13 09:07

啊,你给我发的这些没有用,你做账务处理,按照你的全部的销售额。

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如果你补这个收入做1000年度损益调整,你增值税申报表也得修改,修改之前的申报表。
2024-03-12
同学您好,您开票了税需要正常计的,收入可以按月分摊
2021-06-21
会计分录: 借:应收账款 / 银行存款(按实际收款情况) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 —— 应交增值税(及附加税) 最后将 “以前年度损益调整” 余额结转至 “利润分配 —— 未分配利润”。 报表调整: 若金额重大(影响报表使用者判断),需调整去年报表相关项目(收入、税费、未分配利润等)。 金额较小的,可直接计入当期,不调整去年报表。
2025-07-10
印花税可以不用计提,直接借利润分配,未分配利润贷银行存款。
2025-01-02
同学你好! 这个补税的动作 是 发生在什么时候的,是25年吗,能否先告诉我一下吗
2025-05-17
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