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老师。请问一下2025年12月暂估80多万,成本发票今年1-5️回来的,我是在1月冲暂估好,还是在5月冲暂估好啊?我在1月冲暂估,利润表成本亏损很多,感觉报表不好看呢

2026-06-02 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-02 10:01

统一在 5 月收齐发票后一次性红字冲销原暂估、按发票入账最合适,不要 1 月分批冲。 理由 1 月冲暂估→原暂估成本全额转出,当期成本暴跌、利润虚高 / 大额亏损,报表失真; 5 月收票同步冲暂估 %2B 入正式成本,一红一蓝抵消,月度成本平稳; 汇算清缴前取回发票,税法认可 25 年列支,不调增应纳税所得额。

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快账用户3456 追问 2026-06-02 10:04

那就是1-4月我就正常入账,5月份冲了12月暂估,5月的在正常入账就行了。

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统一在 5 月收齐发票后一次性红字冲销原暂估、按发票入账最合适,不要 1 月分批冲。 理由 1 月冲暂估→原暂估成本全额转出,当期成本暴跌、利润虚高 / 大额亏损,报表失真; 5 月收票同步冲暂估 %2B 入正式成本,一红一蓝抵消,月度成本平稳; 汇算清缴前取回发票,税法认可 25 年列支,不调增应纳税所得额。
2026-06-02
对的,是的,以前结转的成本需要调整,你这以前年度的成本应该是80还是48?
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同学你好 对的 纳税调整项目明细表调增
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