同学你好,是的,因为需要没给人单独申报

老师,劳务报酬,是要去税务局代开发票,然后我们公司在代扣个税,,是吧,税务局代开发票需要交什么税,劳务报酬不超过800免个税,然后超过交个人,然后不管交还是不交个税都需要个税系统申报,劳务报酬所得申报
请问我公司是劳务派遣公司,派员工去别的单位干活,只赚一个人头费200,员工工资是我们替甲方代发,他们将服务费和人员工资一起支付给我单位,然后我单位开票,那这些被派出去的人都要报个税到我单位吗?几百个报了残保金怎么办?会交很多
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
请人讲课的话,我们要给个人报劳务派遣的吧,那这个税费是公司代替个人缴了后再从个人那扣回来吗
老师,请问个人开了劳务费发票给我公司,需要我公司申报代扣代缴个人所得税,请问我在个人所得税申报时如何操作,是否是在个人所得税APP,人员信息采集处添加个人信息,再综合所得申报劳务报酬这一项填写金额?
公司销售自己使用过的二手车,发票大类项怎么选老师
计提印花税怎么做凭证?
计提工会经费怎么做凭证?
老师你好,我过了所属期申报的增值税,进项税没勾选上,只报了销项税请问怎么更改
产品销售成本包括什么,怎么计算
老师,我企业是农民专业合作社,政府给的补助,属于所得税的不征税收入吗
你好老师如果销售订单做了其他运费十调试费挂了其他业务收入,付的时候对冲借方冲减了,那不用结转其他业务成本了吧
公司是小企业会计准则,去年7-10月房租了计提了106834.42付款了115588.82没有拿到,发票今年3月才拿到专用发票不含税金额105719.09,税额是9869.73,11-12月房租计提了59528,但是房租是今年四月付的30520.43,发票是五月拿到的发票不含税金额27986.75,税额是2533.68,还没做汇算清缴。现在做年度汇算清缴怎么处理?
老师请问如果员工的社保公司规定由公司承担,那可以做营业外支出嘛?
请问老师,企业长期不用的银行账户可以注销吗?
那如果这个月我报了100个人的 那下个月有些人没做了 我需要把这些人状态修改成非正常嘛 还是说只要不报那些人的劳务工资就好了
是不去之前的派遣公司,等新的公司这样吗?那就改成非正常吧。
我就怕这种频繁删删减减会不会有问题
不会的,同学是据实做账处理,查到也是没有任何错误的。
那如果不修改人员状态 只是如果没有做劳务 就没有报劳务工资 这样可不可以 以为可能这个月不做 但是过几个月又会重新派遣的那些人员
同学和这些人员是劳务关系吗,就是签的不是劳动合同,这样的话,按次申报就可以,干一个月为一次,进行申报,不干的就不申报。
那我就不用修改状态就可以是吧 就是干就申报 没干我就不申报 人员采集那里也不用修改状态也可以是吧
不是劳动合同
嗯嗯,是的,劳务报酬是按次申报的
我之前不知道怎么申报 我就如果有工资的 我就采集了申报 如果这个月没有 我就先修改状态 等到后面再有工资的时候再去采集 这样会不会有问题的
没事的,税款没问题,税务局不管那么多,而且同学申报也是预扣预缴,最终还要个人汇算清缴的。