你好,其他运费和调试费有成本没,没有的话结转也是0

老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师,事业单位,前两年进来一笔经费,应该做成收入,但前会计做成其他应付,之后用到这笔经费的时候也是冲减其他应付。到了今年这笔经费剩余金额还挂在其他应付那里,这种应该怎么调账?
老师,你好,我今年计提了一些安全费用100万,挂在其他应付款里面的,实际用了10万,汇算的时候是不是要调增90万?如果调增了,明年的账又应该怎么做?如果明年发生的费用还直接 冲减其他应付款,就不对了,怎么做呢?
老师,你好,4月份预提了成本费用,借主营业务成本—其他,贷其他应付款—预提费用。5月份收回了发票,冲减分录如何写的?谢谢!
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
你好老师如果销售订单做了其他运费十调试费挂了其他业务收入,付的时候对冲借方冲减了,那不用结转其他业务成本了吧
公司是小企业会计准则,去年7-10月房租了计提了106834.42付款了115588.82没有拿到,发票今年3月才拿到专用发票不含税金额105719.09,税额是9869.73,11-12月房租计提了59528,但是房租是今年四月付的30520.43,发票是五月拿到的发票不含税金额27986.75,税额是2533.68,还没做汇算清缴。现在做年度汇算清缴怎么处理?
老师请问如果员工的社保公司规定由公司承担,那可以做营业外支出嘛?
请问老师,企业长期不用的银行账户可以注销吗?
老师我是浙江的,然后个体户做抖店的,那么如果我每个月收入5万,但因为没有成本票,一点点都没有,但是呢我也不需要开票给别人,那么这样的情况下我交税应该交多少呢,本身系统做了查账不知道为啥,刚办理的执照
想问下现实里,那种办了执照,装修,劳务派遣没有许可证的多吗?然后这类,如果开发票怎么办?
这个月发票红冲率到了百分之二十,会税务预警吗
老师:红冲了的发票可以做为成本吗?
老师所得税汇算记在长期待摊费用里用调表吗
老师,您好!咨询一下我这边是一般纳税人,从电厂拉煤渣拉货然后再卖给混泥土公司,现在查帐才发观从电厂拉煤进货数量跟销售数量不一致,因为销售单价金额比进货单价金额高,现在怎么做来规避税务风险?接下来每月怎么合理开票才能税务合规
就是有成本,但是我付的时候冲的是其他运费和调试费,不是挂的其他业务成本,是不是要改过来,才正确,还是不改也可以