你好,那这个不需要纳税调增,正常处理就可以啦

公司上年10月末成立,到今天3月了,还没有去税务局代开租金发票,事务所马上准备搞汇算清缴了,怎么处理呢?如果今年开的租金发票备注写着上年所属期我是不是今年不能用了?代理记账公司也没计提租金的费用。我要怎么做呢?
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
你好老师如果销售订单做了其他运费十调试费挂了其他业务收入,付的时候对冲借方冲减了,那不用结转其他业务成本了吧
公司是小企业会计准则,去年7-10月房租了计提了106834.42付款了115588.82没有拿到,发票今年3月才拿到专用发票不含税金额105719.09,税额是9869.73,11-12月房租计提了59528,但是房租是今年四月付的30520.43,发票是五月拿到的发票不含税金额27986.75,税额是2533.68,还没做汇算清缴。现在做年度汇算清缴怎么处理?
老师请问如果员工的社保公司规定由公司承担,那可以做营业外支出嘛?
请问老师,企业长期不用的银行账户可以注销吗?
老师我是浙江的,然后个体户做抖店的,那么如果我每个月收入5万,但因为没有成本票,一点点都没有,但是呢我也不需要开票给别人,那么这样的情况下我交税应该交多少呢,本身系统做了查账不知道为啥,刚办理的执照
想问下现实里,那种办了执照,装修,劳务派遣没有许可证的多吗?然后这类,如果开发票怎么办?
这个月发票红冲率到了百分之二十,会税务预警吗
老师:红冲了的发票可以做为成本吗?
老师所得税汇算记在长期待摊费用里用调表吗
老师,您好!咨询一下我这边是一般纳税人,从电厂拉煤渣拉货然后再卖给混泥土公司,现在查帐才发观从电厂拉煤进货数量跟销售数量不一致,因为销售单价金额比进货单价金额高,现在怎么做来规避税务风险?接下来每月怎么合理开票才能税务合规