借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行
老师 我们是出口全额退税单位,以前光做外贸,现在增加了内销。我想问的是涉及出口的货物对应的进项税额做出口退税处理,其它和出口无关的进项税怎么处理,譬如说顺丰快递的进项增值税专项发票
老师,我们做外贸出口的,我想问问退税那部分增值税进项税额会计分录怎么做。
老师,你好!请问外贸出口免税部分的进项税额转出,怎么做账务处理,分录怎么做
你好老师,我是外贸企业,我想问下,我购进商品时有取得专票~进项税额,到我最后退税时的出口退税,这中间的会计分录怎么做?应交税费应交增值税进项税额怎么到应交税费应交增值税出口退税的??
老师好,我们是外贸企业,采购货物的时候借了应交税费-应交增值税-进项税额,然后申报出口退税时贷的应交税费-应交增值税-出口退税,那之前借的进项税额还需要做什么会计分录吗?
老师你好,我想问一下我们是做售货机的但是机器是另外一公司博的,点位是我们好公司的,我们收入是博公司机器销售额的28点,之前这销售额是博直接按28的点打给我们好公司公账上,现在公司将机器账号切换成我们好公司后,我们有如下问题,1.机器销售额是后台看到的数据而这销售额可能提现到账就没有那么多,也就是有差额,这个分录分录如何写,2.这销售额我们要扣除28%我们好公司收入后,其他剩余销售额要打给实际售货机运行方 博公司,那这个分录如何写,我们是做内账的,还有发票我也不知道到时候咋开了,是按差额开给机器后台通公司么?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
上面选择退税勾选的
老师这个我知道,退税不是其他应收-出口退税。应交增值税出口退税。收来钱冲其他应收。
我想问,这个税额不需要跟缴纳增值税那样子结转掉吗?
一直挂增值税进项税额科目吗?
我写的是出口的进项 你写的是退税 可以结转也可以不接转
老师,不结转不是一直放账里面。形成留底税?
好,我没有看懂你什么意思。
我问的用来退税这个增值税进项税额。
你好,这个留抵不了啊,你选择的是退税勾选呀。
账上的这个进项税额怎么处理。
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项, 然后我顺便把出口退税的给你写上, 借应交税费应交增值税出口退税费, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
老师采购的做到:应交税费-应交增值税-进项税额
是的,对的,正确的,还有什么问题吗?
直到做到了进项,你选择的是退税勾选没有问题的,还有其他的吗?
计算退税的是:其他应收-出口退税款然后应交税费应-交增值税-出口退税
那我这个增值税进项税额账上怎么处理?
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项,
老师转出未交增值税,对应未交增值税的,怎么体现在出口退税里面?
你好,体现不了这两个科目
那就是一个结转的科目