同学您好! 针对您公司法人去年四季度购买的普票引发的税务风险预警,自查时若需调出该发票,除了调整四季度的企业所得税报表,还需核对并可能调整相应的财务报表,确保数据一致性。
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,我公司是一般人,法人去年四季度买了一张51200的成本普票,今天税务系统显示风险预警了,让公司自查,我把这张发票调出去,是不是只需要在税务系统里把四季度的企业所得税报表调整,财务报表需要改吗?
因为别的公司虚开发票税务局让我们调整 17 年的报表,电子税务局里面更改不了,只能线下改了去交到大厅,如果改的话是不是要把 17 年年度企业所得税一套表都还好打印出来提交?改了账里面还要调吗?需要改的是进项抵扣的税额,金额是 200.97,这部分该怎么调企业所得税表
因为别的公司虚开发票税务局让我们调整 17 年的报表,电子税务局里面更改不了,只能线下改了去交到大厅,如果改的话是不是要把 17 年年度企业所得税一套表都还好打印出来提交?改了账里面还要调吗?需要改的是进项抵扣的税额,金额是 200.97,这部分该怎么调企业所得税表
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录
老师,财务报表是必须要调整的吧
学员您好,是的,对的
好的谢谢老师
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