你好,很有可能你税务局会问起来的,如果不是恶意作废发票的,没有关系,这个什么原因需要红冲你让对方给你写一个说明。

老师,您好!我想咨询一下,我们去年12月份开了票给客户,金额较大,现在客户那边说要我们冲红重新开票,这个会不会有什么风险,审计,税务方面的
老师我们是小规模纳税人,客户去年9月在我们这里开了一张普票,我们今年已经做完汇算清缴了,并且已经缴纳税金,但是他突然要求我们红冲这张发票重新开,会对我们公司产生什么影响吗?比如有啥税务风险
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
老师请问去年23年我们开出的一份销项发票300多万,过去了半年,24年客户要我们红冲,重新开,说票面金额太多了,要分几份开?这个对我们23的税务会有影响吗?或者税局那边会找我们,有风险吗?
老师请问一下有没有退税申请书,就是我们23年3月份去税务局代开了一张专票税率是1% 然后客户要求开3%专票 他们没抵扣 24年2月份又重新给他们开了一张3%税率专票 那前面那张发票当时代开的时候我们就交过税了 去办理退税要写申请书 那个申请书模板你那边有嘛?
老师公司账户收到一笔总工会经费集中账户支付的退费 ,请问怎么做账务处理
老师,我2025年的企业所得税汇算清缴还没有填报,我先进行3月份的季报纳税申报,在4月份在进行25年的年报,这个顺序是没有关系的吧
老师,我们25年工资多计提了32400元,2026年4月才把2025年工资发放完, 我2026年3月做账:借应付职工薪酬-工资32400,贷利润分配未分配利润32400,这样就可以了吗, 然后汇算清缴时候,填职工薪酬表时候,把32400的所得税补上就可以了吗
老师,想问一下勾选的进项发票,做了进项税额转出,要怎么做账?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
金蝶系统怎么才能找对应的是由出来,比如我要找买黄金的内容,但是凭证只能一个月一个月的找,有没有能把所有的黄金事由都找出来的
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税