你好,什么原因需要红冲的?
老师您好,我们公司2019年2月份开了两张16%税率的发票,因为项目有些变更,现在需要客户退回红冲然后我们再重新开16%税率的发票出去,发票名称不变、型号、单价、总价都会有变更,现在开16%的票会有风险吗?
老师,您好!我想咨询一下,我们去年12月份开了票给客户,金额较大,现在客户那边说要我们冲红重新开票,这个会不会有什么风险,审计,税务方面的
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
老师好,我们9月份开票金额比之前月份要少差不多一半,一般每个月60万的样了,相差这么大会有风险吗?有张票客户那边还没确认要10月初开,有30多万。
老师请问去年23年我们开出的一份销项发票300多万,过去了半年,24年客户要我们红冲,重新开,说票面金额太多了,要分几份开?这个对我们23的税务会有影响吗?或者税局那边会找我们,有风险吗?
老师,按公司法,会计和采购是不是不能兼任的
研发结束后有一部分形成了一些次制品,这些次制品一直放着没有办法处理,等后面可以当废料卖出去的时候研发活动都结束了还可以冲减研发费用吗?还是要怎么做账?
发票没填购买方税号可以吗?
内部缺陷不是只有运行缺陷和设计缺陷嘛
老师,你好!公司投资对方长期股权投资,对方亏损,我方怎么处理账务
老师您好! 我在个税系统工资总收入填写5800元,扣除社保和公积金个人部分,余额4994.74,不需缴纳个税; 我在电子税务局社保申报工资基数,填写4800,系统自动显示工资申报基数是4812元, 这样我社保缴费基数4800和工资总收入5800就不一致了, 这样税局会稽查到吗?
老师,企业所得税汇算清缴缴纳的所得税计入什么
老师,年度财务报表那个年初数是根据上年度填写的年财务报表来的?还是季度那个报表?
个体户可以做跨境电商吗?需要交那些税呢?
去年的成本票对方现在还没给我,会影响我汇算清缴吗?可以等下个季度再给吗?吗
对方说金额太大了
是开错了吗?如果不是恶意作废的话,没关系的,可以。
没开错,就是对方觉得金额太大,不好抵扣吧
你好,只要不是恶意作废发票没有关系的。