同学你好 开了全部的发票吗

老师:我们销售挖机的公司,18年跟一个客户做了36期分期销售,因为这个客户不能按期还款,所以当时只开具了一部分发票,财务做了未开票收入,这个客户在还到22期的时候签署了解除协议,所以我们就把这台车卖给了第二个客户,由第二个客户继续还款。 这台车前期已经确认了22期未开票 收入,也结转了成本,那我现在该怎么账务处理以及税务处理
机器设备销售公司年初签了一份80万的销售合同,客户是一个教育集团,3月份收到20%的预收款并开出相应金额的销售发票(数量都是零点几台的),现在货物已全部交付给教育集团了, 但客户却说由于资金不足, 剩余的80%的货款由客户对接的学校和教育机构支付, 并就剩余的80%的货款与支付货款的学校和教育机构重新签定购货合同, 剩余的80%销售发票也开给支付货款的学校和教育机构,这样子可以吗?我怎么感觉像债务重组呢?
老师,您好,2022年客户那边已经开发票了,收了客户的全款款。(已正常纳税),由于市场环境,货物周期长,现在只发一部分货物给客户,属于虚开吗?
求:甲公司收入和应收账款业务的核算。 资料: 甲公司为增值税一般纳税人, 增值税率为13%, 生产并销售A产品,A产品单位售价2000元/件,单位成本1 500元/件, 2020年3月甲公司发生了下列销售A产品的业务: (1) 向乙公司销售商品300件, 货物已经交给客户验收合格, 客户30天后付款,并开具增值税专用发票; (2) 向丙公司销售A产品3000件, 由于本批销售数量较大, 给予10%的商业折扣, 货物已经交给客户验收合格, 客户30天后付款, 并开具增值税专用发票; (3) 向新客户丁公司销售A产品200件, 货物已经交给客户, 按照合同约定,客户要求对货物质量进行鉴定, 鉴定质量合格后才同意接收货物; (4) 收到丁公司通知,上述货物通过质量鉴定, 并支付货款, 企业开具增值税专用发票; (5) 向大客户戊公司销售A产品5000件,由于本批销售数量较大,给予10%的商业折扣,同时给予(2/10、n/30) 的现金折扣,货物已经交给客户验收合格,并开具增值税专用发票,按照以往经验,公司预计戊公司极可能会在10天内付款; (6) 上笔销售9天后收到戊公司的货款。
老师 我想问一下 从客户那边预收的钱,货也已经发了就是没有开销售发票 结果到现在一年以上了 对方公司都注销了 那么我这边应该如何处理呢 不能一直挂在应收账款里面 这样子属于坏账处理吗
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
对的,但是当时是正常交易,货物的交货周期是比较长的,现在市场环境恶劣,客户也不要货了,也不要我们退钱了
那就按发票来做账吧
这种存在什么税务风险呢,我们开了发票,没发货,属于虚开吗
你们都是账实相符的吗
就比方我们卖了ABCDE的产品给客户,也已经收到了ABCDE的货款,开了ABCDE的发票,正常纳税了,但是由于两年时间过去了,客户那边只让我们发ABC,另外两款,不要了,也不要我们退钱,就是这个意思
我知道 你可以按发票来做账结转成本
由于客户不要CD产品,采购那边我们的订单就取消了,没有采购
那你就发票红冲了 钱退回
一定要这么做吗?但是客户这边不要我们退钱了呀
那你就按我上面做的做收入的分录 没法结转成本就不结转
发票构不构成虚开呢,会有税务风险吗
同学你好 这个没有实际业务发生就是虚开的
有没有其他办法呢,老师
这个没有其他办法哦