你好。以后的政策还不好说,你需要和税务局确认一下。

老师你好,我现在有个问题,同一个供应商科目下挂了:预付账款贷方余额494500元,应付账款贷方余额358500元,两个科目可以合并一个科目吗,怎么合并呢
老师,我们是小企业会计准则,汇算清缴产生的退税,在所有者权益变动表中填到哪一行?
小型连锁餐饮行业的财务会不会很复杂,没有很多财务经验的人是否能胜任?
公司车子过户到个人要交哪些税
老师 您好 个体户25年第四季度是定期定额的,然后开票金额超过了核定的金额,增值税申报表在当期已经更正申报好了,现在要申报25年度经营所得税汇算,系统显示属于定期定额户不能申报,我该怎么操作
老师您好,请问帮员工办理退休,我们会计可以直接网上办理吗?需要去线下吗
A借给B,B退还A ; B借给A,A退还B A是公司,B是股东个人(已实缴完) A的现金流量表分别是?
A借给B,B退还A ; B借给A,A退还B A是公司,B是股东-个人(未实缴完) A的现金流量表分别是?
随货同行的木箱怎么记账?直接计入销售费用吗?还是需要周转材料科目过度一下
发票上带xt是什么意思?进项票
那剩余这34599.82元,在报表里面是一直以期末留抵税额的形式体现吗
你好,咱现在要是不符合退税政策的,那这个留底的那就不能退税了。留底的是咱正常的进项咱可以留底的是咱正常的进项,咱可以正常抵扣。
这个我建议你和税务局确认一下,按税务局说的处理。
符合退税政策是什么意思
我这个是24年1月份对方给我开错发票,进项不能抵扣,导致我们交了增值税,然后2月份重新给我们开发票了,这回可以抵扣了,导致有期末留抵税额了,现在想申请退税,我这种情况应该符合退税政策吧
这种就是你因为开负数发票多交税退税那你可以申请,如果不给你退就可以抵扣。以后税款是这样。 这种情况按你税务局说的那边为准。
我没开负数啊,我们是一般纳税人公司,我从A公司购入牛,他们应该给我开自产自销发票,但是他们开错发票了,开成普通免税发票,我购入牛后销售给B公司,导致进项没有税额,我们正常缴纳了销项税,2月初对方公司作废了那张发票,重新给我们开了自产自销发票,我们产生了进项税额留抵,现在想申请这笔进项留抵税额,我能申请全额退回吗
你好你好,前面因为发票的错误,你没抵扣不会退税。 然后后面你取得可以抵扣的进项发票正常抵扣。
要是一直没有业务,能申请全额退税吗
能申请全额退税还是只能按进项构成比列申请退税啊
你好,这个你需要和税务局确认,因为各地管理政策不一样。 要是你真的没有业务了,你可以申请最终退不退你看税务局那边的。
好的谢谢
不客气,祝您工作学习愉快。