同学,你好 借:其他业务收入 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:其他业务成本

老师,月末结转时其他业务收入、营业外收入、主营业务成本、其他业务成本都需要结转吗,分录应该怎么做?
前年有笔错账,本来应该全记入主营业务收入,但记成:借:银行存款50000 贷:主营业务收入 4000 应付账款 46000 今年要怎么调整?老师能帮忙写个分录吗?
去年的其他业务收入记错到主营业务收入了,结转成本时应该结转到其他业务成本的记错到生产成本,已经完成汇算清缴应该怎么调账?
本年度主营业务收入刚确定为代收,怎么把之前记的主营业务收入改为其他应付款,财务系统分录怎么做?
去年12月的主营业务收入,当时忘记把主营业务成本做分录了,跨年了怎么调整
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
期末余额不平是怎么回事
同学,你好 你损益结转了吗?
没有结转损益,结转损益的会计分录怎么填写呢
同学,你好 借:主营业务收入 其他业务收入 利润分配 贷:主营业务成本 其他业务成本