你好10月算一个月11月12月,然后今年三个月。加一起就行了,到3月末就是这个时间。
我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
老师,我们是商贸公司,通过自动售货机销售小食品饮料,从8月1日开始升为一般纳税人,但是截止7月底有好多供货商一直挂未开票货款(预付账款),导致7月底出库后,账面库存商品为负数,我想最近赶快要到发票,入7月账,把库存调为借方正数,如果对方开的是专票,是否就得入8月账,享受正常抵扣,如果把8月开的普票入到7月账,不就浪费专票了,是吗
老师您好,我公司收到了一张发票,然后当月12月没有付款,我挂账了,现在1月实际支付的时候要少支付1万,而且这一万后期也在不支付了,这个公司是跟我们第一次合作,老师这种应该怎么做分录呢
老师你好请教一下我现在要分析公司截止24年1月31日应付账款账龄,有笔挂账是23年10月的入库,截止到1月底没有支付,这次供应商挂账是几个月之内的
老师。请问一下2023年11月付款给供应商,然后2024年截止12月都没有收到这张发票,现在要怎么处理啊?还有就是2024年8月公户转账给个人名下,但是发票回不来的,要如何处理妥当。
请问一下支付民工工资,业主代发的工资,在汇算清缴表里A102010,该怎么填呢?
你好老师,我们是物流运输公司,因为公司车辆不够外面找了其他车辆拉运,这样司机的工资按工资薪金申报还是劳务所得呢
老师:在报今年所得稅年报时,发现去年11月份一笔销售收入少做了2万,销项税额是对的,少了2万我在今天已调好账。那24年的已申报好的账务报表我是不是要去更正一下。
公司购买了一个软件,跟硬件一起使用就组成一台机器销售给客户,因为这个软件可以一直使用我就作进无形资产,十万不到,然后无形资产去年也只是摊销了1.5万,现在在填写汇算清缴的时候,按无形软件摊销填写,系统就成了调增15000,就是要收企业所得税,我有些想不通,我哪里做错了?
老师,法人名下的车过户给公司,需要交哪些税?
老师,我们是总分机构,分公司交纳的员工社保费可以在总公司申报吗?钱是总公司给交的,但是是以分公司开设的社保账户
老师,计提盈余公积是根据账套计提还是申报那个?因为如果当年记到未分配利润有差额
老师,汇算清缴中的期间费用表里的咨询顾问费有扣除限额么
这么多内容,怎么写支出证明?
请问我们有几百万的货款很多年没给对方付,现在对方公司注销了 我能在今年汇算清缴时做纳税调增吗?
老师也就是说应付账款的账龄是从有发生额的当月开始计算的是吧,23年10月的入库计算截止到24年1月31日的账龄,是4个月,是吧
是从发生那个月开始算的,你就我给你列这几个月你加一起就行了。
觉得不是4个月呢?10月11月12月这都三个月,今年还有三个月。今年3月末应该是6个月。
1月份是4个月是对的。
我看错了,我是按到3月份算的。
好的,谢谢老师,明白了
不客气,祝您工作学习愉快。