你好10月算一个月11月12月,然后今年三个月。加一起就行了,到3月末就是这个时间。
我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
老师,我们是商贸公司,通过自动售货机销售小食品饮料,从8月1日开始升为一般纳税人,但是截止7月底有好多供货商一直挂未开票货款(预付账款),导致7月底出库后,账面库存商品为负数,我想最近赶快要到发票,入7月账,把库存调为借方正数,如果对方开的是专票,是否就得入8月账,享受正常抵扣,如果把8月开的普票入到7月账,不就浪费专票了,是吗
老师您好,我公司收到了一张发票,然后当月12月没有付款,我挂账了,现在1月实际支付的时候要少支付1万,而且这一万后期也在不支付了,这个公司是跟我们第一次合作,老师这种应该怎么做分录呢
老师你好请教一下我现在要分析公司截止24年1月31日应付账款账龄,有笔挂账是23年10月的入库,截止到1月底没有支付,这次供应商挂账是几个月之内的
老师。请问一下2023年11月付款给供应商,然后2024年截止12月都没有收到这张发票,现在要怎么处理啊?还有就是2024年8月公户转账给个人名下,但是发票回不来的,要如何处理妥当。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师也就是说应付账款的账龄是从有发生额的当月开始计算的是吧,23年10月的入库计算截止到24年1月31日的账龄,是4个月,是吧
是从发生那个月开始算的,你就我给你列这几个月你加一起就行了。
觉得不是4个月呢?10月11月12月这都三个月,今年还有三个月。今年3月末应该是6个月。
1月份是4个月是对的。
我看错了,我是按到3月份算的。
好的,谢谢老师,明白了
不客气,祝您工作学习愉快。