你好10月算一个月11月12月,然后今年三个月。加一起就行了,到3月末就是这个时间。

我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
老师,我们是商贸公司,通过自动售货机销售小食品饮料,从8月1日开始升为一般纳税人,但是截止7月底有好多供货商一直挂未开票货款(预付账款),导致7月底出库后,账面库存商品为负数,我想最近赶快要到发票,入7月账,把库存调为借方正数,如果对方开的是专票,是否就得入8月账,享受正常抵扣,如果把8月开的普票入到7月账,不就浪费专票了,是吗
老师您好,我公司收到了一张发票,然后当月12月没有付款,我挂账了,现在1月实际支付的时候要少支付1万,而且这一万后期也在不支付了,这个公司是跟我们第一次合作,老师这种应该怎么做分录呢
老师你好请教一下我现在要分析公司截止24年1月31日应付账款账龄,有笔挂账是23年10月的入库,截止到1月底没有支付,这次供应商挂账是几个月之内的
老师。请问一下2023年11月付款给供应商,然后2024年截止12月都没有收到这张发票,现在要怎么处理啊?还有就是2024年8月公户转账给个人名下,但是发票回不来的,要如何处理妥当。
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师也就是说应付账款的账龄是从有发生额的当月开始计算的是吧,23年10月的入库计算截止到24年1月31日的账龄,是4个月,是吧
是从发生那个月开始算的,你就我给你列这几个月你加一起就行了。
觉得不是4个月呢?10月11月12月这都三个月,今年还有三个月。今年3月末应该是6个月。
1月份是4个月是对的。
我看错了,我是按到3月份算的。
好的,谢谢老师,明白了
不客气,祝您工作学习愉快。