同学您好! 同学您好! 事业单位固定资产报废时,若折旧已提完,则直接冲销固定资产原值,记录报废损失。若折旧未提完,需先计提剩余折旧,再冲销固定资产原值,并确认报废损失。记账时需确保准确反映固定资产的实际状态及报废损失,符合会计准则和制度要求。

事业单位,固定资产在原账套保留原值,现在准备迁入新账套,部分已计提完折旧的怎么做会计分录呢?没计提完折旧的又怎么样做呢?
老师好,事业单位固定资产已提完折旧要交给财政分录怎么写啊?
你好老师请问 固定资产还没提完折旧就提前报废,分录该怎么做
老师我们是事业单位现在解体呀没折旧完的固定资产如何一次性折完或报废?以前的分录是借:业务活动费用贷:固定资产累计折旧这样做对吗?
你好,老师。我们是事业单位,请问固定资产报废折旧提完和折旧没有提完的分别怎么记账呢?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老师,直接冲销记入什么科目呢?
同学您好, 在事业单位固定资产报废时,若折旧已提完,直接冲销固定资产原值,报废损失通常记入“营业外支出”或“固定资产清理”科目。这些科目用于反映固定资产因报废而产生的经济损失,确保财务报表准确反映固定资产的实际状态及报废损失,符合会计准则和制度要求。
好的,谢谢。
同学您好,不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)