同学您好! 通过第三方贴现承兑汇票后所得金额,确认为公司收入时,应将其作为无票收入处理,并在财务报表中体现。需注意合规处理贴现利息,涉及的相关财务费用或成本应准确核算。确保账务处理符合会计准则和税法规定,维护公司财务健康

我想请问下,高企所得税减免额怎么计算
2022年高企所得税减免额如何计算?
高企所得税减免怎么计算
高新企业,利润总额4129万,研发费用2414万,怎么计算高新技术企业所得税减免额和研发加计扣除所得税减免额
高企所得税减免额具体怎么计算?
你好老师,刚开通外币账户,帐上增加银行是人民币入账吗
假如我们电费单有1000度1000元.但承租方用了500度电我跟他们索取700元的电费.发票该如何开?
老师,请问民间非营利性组织的业务活动表里面的非限定性和限定性的区别是什么?
老师好,有笔快递费,开的是专票,但是做账时价税直接计入了管理费用,在系统上也没有勾选,应该怎么操作?
老师,我一季度预缴所得税295.76元,计提所得税费用了,然后季末转利润了,那我到年末显示的本年利润贷方余额是5967.22,是用5967.22*0.05=298.36,再补交298.36-295.76=2.6的所得税吗?为什么在电子税务局报税的时候是17.39呢
房租合同签订了一年,这一年都是免租金,只交物业费,那么这个房租合同需要缴纳印花税吗?
生活垃圾处理费应缴费基数怎么填,公司在南京
公司经过招标更换电池,合同协议资金分三批付款,头款经财政直接支付厂家,现在电池更换完毕,财政资金无法到位,经过商量,由公司账户支付厂家100万,科目借方应该写其他应收款还是其他应付款?
1.我公司将部分1栋厂房租给"物业"再由物业承租给法人公司.但水电费还是我公司名义产出的电费单.我司向承租方收取水费及电费时应该如何开具发票 2.2.如果我跟对方收取的电费含了其他费用(如我公司因对方用电产生碳排放缺口.)发票又该如何开?
请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,
高企所得税减免额的计算主要基于企业应纳税所得额和适用的减免税率。首先,确定企业的应纳税所得额;然后,根据高企所得税政策规定的减免税率,计算应减免的税额;最后,从应纳税所得额中扣除该减免额,得出实际应缴纳的税额。
不好意思,另一学员的回复给您了高企所得税减免额的计算主要基于企业应纳税所得额和适用的减免税率。首先,确定企业的应纳税所得额;然后,根据高企所得税政策规定的减免税率,计算应减免的税额;最后,从应纳税所得额中扣除该减免额,得出实际应缴纳的税额。
老师,我们23年度是小规模纳税人,季度都会填写预缴纳税申报表,其中会填写第7.1栏次 “企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)”,但是我们单位一直处于亏损状态,所以应纳税所得额都是0,那是不是意味着也没有用到高企所得税减免金额呀?
尽管您单位处于亏损状态,应纳税所得额为0,但在填写预缴纳税申报表时,仍需如实填写研发费用的加计扣除。虽然当前未实现盈利,但加计扣除的金额可以在未来盈利时抵扣,因此填写是必要的。这有助于准确反映公司的研发投入和潜在税收优惠。
那么老师,综合我上述的表述,我在填写高企年报的时候“高企所得税减免额”这一栏具体怎么填写呢?
填写高企年报时,“高企所得税减免额”一栏应依据企业实际享受的高新技术企业所得税优惠政策,计算并填写相应的减免金额。
是研究开发费用然后按照100%加计扣除之后的金额吗?
同学您好,学员您好,是的,对的