你好,只冲减开票的部分就可以啦

老师,请问下去年确认收入未开票的做错账,申报增值税时没有申报的,现在才发现是多做了一笔,那我冲账是直接冲红那笔凭证吗?还是用以前年度损益调整科目来冲?
我们收到对方多开具的一张发票,税务上进行了全额勾选,但是入账我们只入了一部分,是不是需要对方开具一张红字发票来冲抵之前他们对开具的部分,那后续我们收到这张红字发票还需要做账吗,因为之前只是做了一部分,多余开具的金额我们是没有做账的
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
老师好,我们是餐饮业,账上有20多万留底税额,税务打电话让退税,或者做未开票收入处理,我们不想退税,想做未开票收入申报,那么在账上做一个收入凭证,但是这部分收入又未曾发生,以后月份开票再冲减,但是留底金额太大,这部分收入需要好几年才能冲减掉,这个做法可行吗?
公司19年开设了一个分公司,分公司是小规模纳税人,当个季度开票金额48万元,当期代账公司申报的所得税和实际应纳所得税金额不符,多申报了成本。21年开具了红字发票21万,之前缴纳的增值税可以退吗?所得税更正申报的话,需要全额补税还是可以只需要补缴未红冲部分?如果分公司注销的话库存商品和应付账款挂帐金额很多怎么处理?
请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,
老师好,为什么申报增值税时有一个增值税:工程服务税费,有一个增值税商业税费,但增值税商业税费也不是卖了车的销项税额,这个怎么区分
老师,22年0税率的农业发票,开了35万,今年一月红冲,现在是一个点的税率。这样红冲增值税是按照当时0还是现在1。
老师,请问如果内部交易,A公司的存货卖给B做固定资产,如果是低于成本价卖给B,那内部交易还需要做抵消分录吗?怎么做?
营业账簿 印花税还是0申报吧?
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老项目的消防安装的应该按建筑服务还是工程服务开具发票(普票)
公司卖使用过的家具,买的时候不超过3000元,收到1个点的普票,没抵扣过,入到低值易耗品了,卖了按几交税,
你好,老师,我公司2024年4月购入试验机,2025年12月才收到发票,这样会计分录是什么
工商年报填写的社保本期实际缴费金额,是只算单位部分吗?还是需要填写单位和个人部分的合计