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请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,

2026-01-14 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-14 16:40

你好,只冲减开票的部分就可以啦

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相关问题讨论
你好,你们认证了需要你们做红字信息表申请 然后对方开红字发票
2022-01-14
您好。是可以的。谢谢
2022-08-12
你好; 确实多缴纳了; 电子税务局 可以申请退税的; 可以的;    但是你要注意你报的数据要   是对的哈; 因为退税金额过大; 可能会查账的;   
2023-03-22
你好 所得税申报了吗
2020-08-31
您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年
2024-12-27
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职称:注册会计师,税务师

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