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23.12月份确认的无票收入,这个月冲销了,新开了发票,这个需要怎么账务处理

2024-03-15 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 09:18

你好,报税的时候做开票收入  ,然后确认无票收入的负数 账务上因为是一正一负,一般是不做分录的。

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快账用户1762 追问 2024-03-15 09:20

不用把之前冲了,做个开票的吗

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:24

你好,有的公司会分开  账务上有无票收入,和未开票收入,可以做两个分录,如果不区分,可以不做 确认开票 借:应收账款 贷:主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项 冲销未开票 借:应收账款   负数 贷:主营业务收入-未开票收入   负数 应交税费-增值税-销项   负数

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快账用户1762 追问 2024-03-15 09:25

谢谢这个地方明白了,我因为是去年的,用不用以前年度损益代替

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齐红老师 解答 2024-03-15 09:29

你好,不涉及损益,不需要调整以前年度损益

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你好,报税的时候做开票收入  ,然后确认无票收入的负数 账务上因为是一正一负,一般是不做分录的。
2024-03-15
你好,不用的成本是不是没有错?
2022-12-12
您好 把上个月的收入红冲 然后再根据发票写分录
2022-09-05
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2022-04-11
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2024-11-12
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