你好,报税的时候做开票收入 ,然后确认无票收入的负数 账务上因为是一正一负,一般是不做分录的。

老师,我们上上个月销售做了无票收入,收入和销项税都确认了,这个月开票了,怎么做账处理
老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
老师请问之前有确认过无票收入,这个月开发票了,这个月开的发票正常做账吗?怎么冲之前的无票收入呢?
老师请问之前有确认过无票收入,这个月开发票了,那上个月做的无票收入这个月需要做相反分录冲掉吗
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
不用把之前冲了,做个开票的吗
你好,有的公司会分开 账务上有无票收入,和未开票收入,可以做两个分录,如果不区分,可以不做 确认开票 借:应收账款 贷:主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项 冲销未开票 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入-未开票收入 负数 应交税费-增值税-销项 负数
谢谢这个地方明白了,我因为是去年的,用不用以前年度损益代替
你好,不涉及损益,不需要调整以前年度损益