你好,跨年了,只能在23年12月处理的,涉及汇算的问题
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
去年印花税多计提了,今年以前年度损益调整怎么做分录
请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲,是记以前年度损益调整吗?
2021年12月交印花税忘计提了,交时把印花税计入财务费用了,怎么调整,分录如何做
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
老板的私人借款给别人,现在对方要通过公户转公户还款,付款时怎么备注,减少风险
请问老师,个体工商户租了一辆货车押金怎么做分录呀?要租些年
公司二维码收租金16000。实际到账是15958.4 扣了41.6的手续费,这分录该怎么写
老师,员工出差的车费,住宿费,餐费等,可以抵扣增值税吗?如果可以,一定是要拿专票才可以抵扣吗?
为完成一个项目而签订的劳动合同,项目周期3-4个月,然后招聘的工人可以做工资表申报个税嘛?可以做应付职工薪酬嘛?还是做劳务费?
老师,一个项目工程款3329055,内部合同签的是管理费11%,税费6%,进项税抵6%,但实际管理费5%,6点卖标费!对方按3329055*11%收取费用,卖标费6%现金收取!对方说如果按17%扣除那还要交税费,那这个税费是怎么形成的!
请问,公司异地购置房产,房产税及土地使用税 怎么做税种认定?
收到以前年度的票,在税法上和会计上怎么处理
您好,我想咨询中途退股怎么退?具体怎么做?
企业首单退税,税局上门核查都会约谈那些问题?
怎么处理
直接在12月做红冲计提的账,再重新做报表汇算
改不了12月的账了,审计报告都出过了。
那么就在今年 借:应交税费 贷:利润分配