你好,学员 借应交税费应交印花税 贷税金及附加

老师你好上年12月份:借税金及附加2.25贷:应交税金印花税,计提印花税多计提了0.05元钱,现在咋样红冲去年多计提的款,如果金额很大会有影响吗
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
去年12月印花税计提多了,跨年了怎么调整?
老师,去年印花税多计提了1块,缴纳是正确的,现在怎么调账多计提的部分?
建筑公司为一般纳税人中标了一个跨市项目,然后在项目所在地成立了一个分公司,是小规模纳税人,总公司授权给分公司做这个项目,用分公司给甲方开1%的发票去付款,会不会有偷税漏税的风险?
老师如果一月没有发工资的话,2月申报1月个税的时候社保是不是就不用填了,因为没发工资就没扣出个人部分的社保
公司是五金机电公司,电子税务局中收到成品油发票需要怎么做入库处理?开成品油发票时有什么特殊选项吗?
老师,25年2月份对方开增值税发票给我们,是公司账上一台车的保险费专票,一直没有及时入成本,今年做1月账才发现,我现在是怎么操作好
老师,有个供应商名字是某某市桶装水经营公司,他的经营范围里面有建筑材料销售,这个可以开建材销售吗?和名字有点冲突
老师,公司是一般纳税人,只要出手一批固定资产是公司在小规模纳税人的时候购入的,没有抵扣过进项税。,这个是不是可以选择3%的征收率减按2%计算缴纳增值税的一个范畴了?
老师,电力维修,包工包料,一般纳税人可以享受简易计税吗?
有一广告公司给我们对公账户打款,买了一台手机,我们给开票没问题吧
25年银行手续费根据流水做财务费用手续费,贷银行存款,26年月初把25年手续费的发票都开出来了,且专票这个账务怎么处理
请问老师,我现在学了小规模和一般纳税人的报税,在实际工作中,小规模和一般纳税人在什么情况下需填表申报增值税?还是都是确认式申报了,不用填表了?我对于填表还是有点搞不懂
直接这样就可以了吗,不用做以前年度损益调整吗
你好,学员,是的,直接这样就可以的
哦,好的。还有17年5月少提了3个附加税,现在要补提怎么做?
你好,学员 借税金及附加 贷应交税费应交印花税
不是印花税,是城建税,教育费等,也是直接借税金及附加码,贷应交税金城建税,教育,地方教育吗
不是印花税,是城建税,教育费等,也是直接借税金及附加码,贷应交税金城建税,教育,地方教育吗 是的,还是税金及附加的
老师,印花税如果少提的话,是不是相反的分录
你好,学员,是的,你说的很对的
21年计提的教育费附加做成应交税金-未缴增值税了,要怎么调整
你好,学员, 反方向调整即可的
以前年度交了货币资金20元,一直挂着
你好,学员,这个可以冲回的
可以借,附加,贷应交税金/货币吗
可以的。学员,这个的