你好,学员 借应交税费应交印花税 贷税金及附加

老师你好上年12月份:借税金及附加2.25贷:应交税金印花税,计提印花税多计提了0.05元钱,现在咋样红冲去年多计提的款,如果金额很大会有影响吗
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
老师,印花税16年12月多计提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.现在怎么调整
去年12月印花税计提多了,跨年了怎么调整?
老师,去年印花税多计提了1块,缴纳是正确的,现在怎么调账多计提的部分?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
直接这样就可以了吗,不用做以前年度损益调整吗
你好,学员,是的,直接这样就可以的
哦,好的。还有17年5月少提了3个附加税,现在要补提怎么做?
你好,学员 借税金及附加 贷应交税费应交印花税
不是印花税,是城建税,教育费等,也是直接借税金及附加码,贷应交税金城建税,教育,地方教育吗
不是印花税,是城建税,教育费等,也是直接借税金及附加码,贷应交税金城建税,教育,地方教育吗 是的,还是税金及附加的
老师,印花税如果少提的话,是不是相反的分录
你好,学员,是的,你说的很对的
21年计提的教育费附加做成应交税金-未缴增值税了,要怎么调整
你好,学员, 反方向调整即可的
以前年度交了货币资金20元,一直挂着
你好,学员,这个可以冲回的
可以借,附加,贷应交税金/货币吗
可以的。学员,这个的