按照含税金额入账,然后交税时计入管理费用税金。

怎么做会计分录销项进项和增值税怎么算
一般纳税人的内账增值税和进项税怎么做帐?
关于增值税的问题,销项税10.5进项税8 做账的时候,结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额,我该怎么做,把销项和进项给做平,分录该怎么做
老师,我公司外帐开票产生的销项税正常做销项税金,但是都有进项抵扣一般不用交税的,内帐要怎么做?
老师,公司是一般纳税人,外账是:销项-进项=所交的增值税;内账的销项和外账的销项不一致,进项是一致的,但是之前的财务把内账和外账的增值税做到一致,这个我就搞不明白是怎么操作的了?这样对吗?
销项票是 技术开发费,进项票需要什么样的
老师:印花税是收到投资款的企业交吧
生产工人的工资 车间管理人员的工资 厂部管理人员的工资 分别记什么会计科目
老师:一家有限公司,没有发工资,也没成本费用,就只银行利息14173.26元和银行手续费50万这样,也是要交企业所得税的吧
采购羊肉,合同上注明数量,单价,价款,开具的增值税普通发票上没有税款,该如何录入凭证
出口企业《生产和外贸》要是采购发票是小规模专业发票3%税率,到免抵退和免税申报怎么修改退税率
收销售款有银行回单就没开收据可以吗?
老师,您好,那天您回复我的问题时,我当时忙忘了看,所以不能在原来的问题上追问,,,就是我提到的关于2个大项目,9家公司运营,我之前是分开了,所以合并数据有点麻烦,,,
老师好,一般纳税人增值税申报表主表25栏数据怎么修改?从哪里取数?应纳税额是0,可是本月数和累计数都有金额
因供应商没有交税够的是库存商品,税务局让我们进项税额转出,完整分录怎么做
销项呢 我们公司会计好像是进项入管理费用 销项还是正常做 这样可以吗
进项要是不能抵扣,这样做可以。
内账这样做的
那张没有强制要求,只要老板同意就行。我们平时经常用的就是我第1个回复的,你参考一下。
就是更具外帐的税金 来确定进项税额的
如果你想这样做也可以,因为没有强制要求。那这样没有强制要求,只要老板同意这样做就没有问题。
你要这样做就和外账一样做就行,可以抵扣的是进项,你就计入进项税额单独计。