提到的处理方式是正确的。冲销预提费用并收到费用发票后,相应的会计分录应当进行记录。在报表上,未分配利润的金额应当反映这些交易的影响。 关于汇算清缴报表的选择区间,通常情况下,汇算清缴是针对上一年度的财务数据进行的,即针对2023年的财务数据进行汇算清缴。因此,您应该选择区间为2023年1月1日至2023年12月31日。 对于未分配利润不准确的问题,这实际上是因为您的预提费用和费用发票的处理涉及到了两个会计年度。在2023年的报表上,未分配利润确实会体现为100万,因为预提费用尚未冲销,费用发票也尚未收到。而在2024年的报表上,未分配利润应该根据实际的交易情况进行调整。 为了确保报表的准确性,您可以在附注或说明中详细解释这些跨年度交易的情况,以便读者更好地理解未分配利润的变化。此外,如果您使用的是会计软件或系统,也可以利用其提供的调整功能或报告工具来更准确地反映这些交易对未分配利润的影响。
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老师,生产效率的公式怎么算
老师,请问季末的所得税费用计提怎么算来做啊?数值参考的是什么?
老师,您好!想问下怎么跟老板汇报账面情况会比较好?然后公司缺成本费用票,老板叫给解决方法?怎么做能保护自己的同时,又把问题给了老板了?谢谢
公司付款给旅游公司,收到的旅游服务费发票,做管理费用福利费,这个是直接做账,还是需要计提?那要不要交个税?
请问公司新租车间产生的装修费怎么计账呢
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老师,我们老板让我算一个项目的企业所得税,那我用这个项目的收入减去成本再减去费用,乘以5%就是企业所得税咯?
老师您好!厂家技术人员来公司指导业务包食宿及往返高铁票,现在高铁票给复印件能入账吗?应该要原始票据吧?
准确的2023年未分配利润应该是100+12-8=104万对吗?是不是得调增4万还是按照报表的100万缴纳所得税?
同学你好 对的 是这样的哦
汇算清缴按照100还是104缴纳所得税呢
同学你好 是按104万来的