同学你好 需要交的 按发票价税合计
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,请问我们有一项工程在小规模纳税人时候开具了合同金额的发票,比如我们是2月升的一般纳税人,1月开的票,3月完的工,我们3月取得的有关这个项目的进项税额可以抵扣吗?
老师,我们的外包单位,在我们这购买劳保用品,直接在给他们的钱里把劳保费用扣除了。我给对方开了一张发票。也没有合同,就有一张劳保明细,请问老师这种情况我怎么交印花税,需要交印花税吗?
老师,我们是房企,有一个专项施工合同金额5万元,我们付款对方开具的发票是应税劳务发票,那这个专项施工合同,我们需要申报印花税吗
老师,请问印花税缴纳是按增值税申报的收入金额来算,还是按收到合同金额来算呢,比如一些小客户,我们给他正常的开票,但是他们不签合同,这种的需要申报印花税吗
老师,个体户要申报个税吗??
朴 老师6月份购入固定资产,没有折旧,7月份开始折旧 现在申报企业所得税,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企业所得税申报表,再填写一次性扣除?
我们是工程行业 平时有给员工支出的备用金 这种无票的可以公对公转吗
朴 老师您好~想咨询下,公司为一般纳税人,目前税务政策:固定资产加速折旧:新购置单位价值不超过500万元的固定资产或无形资产,允许一次性计入当期成本费用扣除。如果企业本月购买了100万固定资产,获得增值税专票。增值税上,进项可以本月抵扣。那企业所得税呢?会计账面正常计提折旧,税务上可以在本季度企业所得税申报就全额扣减吗,还是要等到汇算清缴。实操上怎么处理?
跟这个客户对账,说我们多算了3000,如图,我看了跟申报表都对的上,是他们弄错了还是我搞错了?
老师,开发票要补合同和银行转账,银行流水付款方和合同签约人不是一个抬头可以吗
老师,我们有个客户破产了,应收收不回来了,计提坏账怎么做呢?
老师,企业所得税从业人数填写是按哪里的数据呢?
老师,从租计征交房产税,计税依据是按年的租金收入吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
是不是以后任何一个项目开发票确定收入了都是按照发票的价税合计金额缴印花税呢?
同学你好 对的 是这样的哦