同学你好 需要交的 按发票价税合计

老师,请问我们有一项工程在小规模纳税人时候开具了合同金额的发票,比如我们是2月升的一般纳税人,1月开的票,3月完的工,我们3月取得的有关这个项目的进项税额可以抵扣吗?
老师,我们的外包单位,在我们这购买劳保用品,直接在给他们的钱里把劳保费用扣除了。我给对方开了一张发票。也没有合同,就有一张劳保明细,请问老师这种情况我怎么交印花税,需要交印花税吗?
老师,我们是房企,有一个专项施工合同金额5万元,我们付款对方开具的发票是应税劳务发票,那这个专项施工合同,我们需要申报印花税吗
老师,请问印花税缴纳是按增值税申报的收入金额来算,还是按收到合同金额来算呢,比如一些小客户,我们给他正常的开票,但是他们不签合同,这种的需要申报印花税吗
请问老师:我们2月份收到一个项目的95%的工程款,我们也开具了对应金额的发票,但是没有合同,请问:这种情况我们需要缴印花税吗?
公司资产30亿,利润负数,请问符合安徽省中小徽企业减征地方水利基金吗?减安90%收!?
请问年报网址是哪个?
老师,请教个问题呢,我是建筑劳务公司,现在是给别人开了票没有成本,收了钱才能支付工资,报个税,25年已经暂估成本300多万,现在甲方一直不给款,成本又没有办法在汇算前申发工资,这样也报不了个税,有什么办法处理么?会这是把他直接报了不调增,后期使用6-7月的回款来支付,然后更改4-5月的个税申报还是怎么处理比较合适!
#提问#我们公司还在建设期间,但是另外一个公司开业了的,这个在建期间的公司购买的一些低值易耗品现在开业的公司在用,还买了个天平,也是开业公司在用,这个我要怎么做账啊?还有那个天平是做固定资产还是在建工程啊?
我已经在电子税务局完成 2025 年度企业所得税汇算清缴申报。此前因未全额确认当年度收入,我在 A105030 报表的收入类 - 其他项目中进行调整,将账载金额按实际情况填报、税法金额按全额确认,由此调增应纳税所得额 200 余万元。由于 2025 年度存在未弥补亏损,此次调增后仍未产生应退税款。 另外,我已完成 2026 年一季度企业所得税预缴申报,该季度账面利润 50 余万元,因弥补了 2025 年度的亏损,当期未缴纳企业所得税。现在有两个疑问:一是此次更正 2025 年度汇算清缴报表,是否会对 2026 年一季度的预缴税款产生影响?二是目前账面未分配利润仍有 200 余万元,但税法口径下因上述调整,对应的未分配利润金额已大幅缩减,这种情况下如何让账面未分配利润与税法口径的未分配利润保持一致?
老师 现在房租开票几个点
公司付的社保和公积金要算在工资薪金里嘛
郭老师,哪个科目现金或是银行存款减少了,然后现金流量表的支付其他与经营活动有关的现金增加了,成本费用不增加
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!个人出租住房免增值税吗?
老师,现在规定是500元还是1000元以下支出没发票可入账的政策哪里能找到?
是不是以后任何一个项目开发票确定收入了都是按照发票的价税合计金额缴印花税呢?
同学你好 对的 是这样的哦