同学你好 需要交的 按发票价税合计
我公司开具了一份增值税专用发票(复印机租赁)客户,对方要求提供对应的进项发票证明,否则拒收。但我方购进时没有要求对方开发票,我现在开具出去的租赁发票全额纳税,请问像这样的情况属于虚开发票吗?这种情况可以开具这份租赁发票吗?请老师们赐教!!
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,请问我们有一项工程在小规模纳税人时候开具了合同金额的发票,比如我们是2月升的一般纳税人,1月开的票,3月完的工,我们3月取得的有关这个项目的进项税额可以抵扣吗?
老师,我们的外包单位,在我们这购买劳保用品,直接在给他们的钱里把劳保费用扣除了。我给对方开了一张发票。也没有合同,就有一张劳保明细,请问老师这种情况我怎么交印花税,需要交印花税吗?
老师,我们是房企,有一个专项施工合同金额5万元,我们付款对方开具的发票是应税劳务发票,那这个专项施工合同,我们需要申报印花税吗
是不是以后任何一个项目开发票确定收入了都是按照发票的价税合计金额缴印花税呢?
同学你好 对的 是这样的哦