你好,你可以设置三级科目啊,分项目来设置。

期初建账应收一个客户少记了3000元,建账时科目余额表是平衡的,现在要怎么调账呢
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师好,请问法人企业实际抵扣的投资额是按什么算的?
装订凭证需要把银行对账单装订在一起吗
老师您好,我想问一下,那个银行明细里面的是往来款,这个应该记录什么科目?付给对方的。
老师,请问退休人员,退休工资加现在发的工资超了5000元交税吗?
我们是人力资源行业,劳务派遣项目选择简易计税方式,现在还需要备案吗?
老师您好,公司账上有去年的存货库存,后来直接没用库存商品科目直接入成本了,那个库存可以分摊结转到每个月的成本中吗
老师,请问一下,一般纳税人6%税率,小规模开1%普票给一般纳税人,补多少税差?
老师,自产自销的园林公司销售苗木,增值税免税,企业所得税这块也免税吗
老师,我们公司老板的社保全部由公司承担,但是她个人部分还是从工资里扣除,这个怎么记账呢?
生产企业研发新产品,买材料要怎么做分录