您好,我们长期的零申报影响评分,这个没关系 的,没有经营只能0申报
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,我们是演出行业的。请问如果是演唱会那块提供的工作餐,对方餐饮店开具了专票,我们做什么科目比较合适?
您好,这个是不以进项抵扣的哦, 管理费用或销售费用-业务招待费 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条的规定,购进的餐饮服务进项税额不得从销项税额中抵扣。餐饮作为一项个人消费的行为,是不可以抵扣进项税的。这就意味着,企业在消费餐饮服务时,在税收方面是无法享受优惠的。
是做项目给施工人员提供的工作餐,请问做什么科目,进项能否抵扣?
哦,也不能抵扣,施工工人不是我们的员工,这个就是招待费
演唱会服装能否做成本?
您好,可以的哦,直接跟收入相关的变动费记入成本
可怎么佐证是主营业务成本呢?子目是什么?
您好,记入哪个会计科目,本身就是一个职业判断,咱记主营业务成本和期间费用,对利润总额没有任何的影响 , 二级科目 的设置,根据自己业务的内容来设置 主营业务成本-办公费