1. 会计处理文件:财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)明确,小微企业在达到免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。执行《小企业会计准则》的企业,转入营业外收入;执行《企业会计准则》的企业,转入其他收益。

小微企业未达起征点减免的增值税当月记入营业外收入还是下季度再入?
第二季度 小规模未达起征点 计提的应交增值税 记营业外收入 记在7月可以吗
老师,请问小规模增值税未达起征点,减免的增值税是计营业外收入吗
小规模纳税人,未达到起征点减免的增值税,计入营业外收入科目对不对?
老师,未达起征点免税部分需要计入到营业外收入~税收减免是吗?政策规定的3%减按1%征收的,2%那部分也需要计入营业外收入吗?
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你们是小规模还是一般纳税人?
一般纳税人,买车时没有抵扣进项
那也是13%,没抵扣是你们自己的原因
我们是简易计税,所以没抵扣
那按照3%减为2%计算缴纳
买车款6万,已提完折旧,残值3200,买车3000元。分录咋写
没有开具发票,申报表怎么填写
借固定资产清理3200 累计折旧56800 贷固定资产60000 借银行存款3000 贷固定资产清理3000/1.03 应交税费简易计税30000/1.03*2% 营业外收入
老师申报表怎么填
你们没这个税率吗?按照未开具发票填写只
老师上面的分录 营业外收入填写的是减免的1%的金额吗
是的,你说的是正确的这个
那申报表我填在未开具发票3%那栏,还要填减免表吧
是的,减免金额需要填写的
老师 减免的增值税转营业外收入,这个文件您能给我一份吗?我没找到
1. 会计处理文件:财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)明确,小微企业在达到免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。执行《小企业会计准则》的企业,转入营业外收入;执行《企业会计准则》的企业,转入其他收益。