你好,是你帐上计提的工资应负职工薪酬地方发生额 实际金额是你实际支付出去的,只要汇算清缴之前支付出去都算

企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同,账载金额是指包括计提的,实际发生额不包括计提的,是实际发放的,那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
请问表格里本年应发职工薪酬总额是填应付工资、年终奖,住房公积金,社保费,应付福利费想加的总额吗?还有表格里本年实际发放职工工资总额是指应付工资和加班费及年终奖吗?
汇算清缴职工薪酬明细表账载金额是指2022年度应付职工薪酬,包含2023年1月计提12月工资吗?实际支付是指2022年实际支付,有包含20支付23年2022年的工资吗
提问:年度企业所得税申报表里的账载金额是指23年里的应付职工工资吗 实际发生额是指23年年里实际付出去的工资吗(包括补发和代垫工资?)
你好老师!麻烦问下报23年企业所得税年报时,公司23年1月支付了22年工资,工资薪金支出这栏的账载金额是填23年的工资,实际发生额填23年所支出的工资,含22年的工资,第5栏税收金额填23年的工资,这样填对吗?
老师 个人待开发票交的个税是经营所得 是预缴了1.3个点的 这个次年汇算的话是要怎么交税 怎么算的
请问,个税专项扣除,子女教育是指18周岁以下,还是超18周岁,但还在就读就可以的?
我是运输公司,现在要卖二手车,怎么开发票,(这个车之前是买的二手的,收到的发票是二手车行开的机动车发票)
物业费开要分小规模和一般纳税人不,
老师,我们今年1月份有个长期护理险,看参保费用是基本医疗保险费,征收项目是长期护理险,现在申报个人所得税个人部分的长期护理险要填写进去吗?怎么做分录?单位部分能抵扣企业所得税吗?
老师,小规模纳税人,红冲前一个月的发票,当时销项税已经结转到营业外收入,这红冲的销项税要怎么做账务处理呢?
老师劳务分包一般纳税人开票是几个点???
我公司一般纳税人劳务公司,开3个点的清包工增值税发票,对方可以抵扣增值税吗?
和农产品有关的税务政策是如何的?什么时候出现免税。请详细说说,谢谢
电费的大发票的分割单怎么做
是23年度账上计提的就是账载金额是吗。实际金额部分 那有老板用现金私人垫付部分和补发去年工资的需要算进去嘛
去年的汇算清缴怎么做?
我发现去年的好像也错了 去年我是填了本年累计的借贷方向的金额进去的
你好,也就是你补发的,这一部分没有抵扣所得税呀
那我现在是可以这样填吗 帐载填23年度余额表里只职工工资本年累计贷方金额 然后实发金额就是23年实际支付出去的金额 包括补发去年的和老板现金垫付的
可以的,可以这么做的。
这样填的话 我的实发金额会大于现金流量表里的支付给职工以及为职工支付的现金的本年累计额 这个会有影响吗
纳税调减就可以的,其他的没有影响。