你好, 如果您想要平掉其他应收款公积金借方余额4元,通常意味着您需要将这笔余额转销或调整至其他合适的账户。以下是几种可能的会计分录方法,具体取决于您的实际情况和会计政策: 方法一:转销至费用账户 如果这4元是由于一些小额的、不再需要追回的应收款,您可以选择将其转销至费用账户。 会计分录: 复制代码 借:管理费用 或 其他相关费用科目 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 方法二:转销至营业外支出 如果这笔金额很小,且不符合任何特定费用的性质,您可以选择将其转销至营业外支出。 会计分录: 复制代码 借:营业外支出 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 方法三:调整至正确的账户 如果这4元是其他应收款公积金的误记或分类错误,您应该将其调整至正确的账户。 会计分录(假设调整至正确的应收款账户): 复制代码 借:其他应收款-正确分类的明细科目 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 方法四:使用现金或银行存款冲销 如果您有现金或银行存款来冲销这笔应收款,也可以这样做。 会计分录: 复制代码 借:现金 或 银行存款 4元 贷:其他应收款-公积金 4元 然后,您需要将这4元现金存入银行或进行其他相应的处理。

老师,咨询一下,我公司老板 其他应收款借方余额15090000 其他应付款贷方11153329.65 想统一改为其他应付款,改怎么做分录
老师我想问一下,其他应付款借方有余额,年末我能以分红能冲掉吗?分录怎么做呀
其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师你好,请问其他应收款-个人应交社保在借方,金额是9000元,我想把它调整为8000元,这个会计分录该如何做?
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
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本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
谢谢老师,您回答的非常详细。感谢
不客气,祝你一切顺利哦