借:银行存款 贷:主营业务收入-免税收入 -3%收入 -9%收入 -13%收入 贷:应交税费-增值税-销项税 应交税费-增值税-简易计税

老师好,我们15年有张发票介定为虚开发票,现在做进项税转出,补交增值税,请教账务怎么处理
请问老师,一张增值税普通发票,另一张是增值税电子普通发票,为什么前者有1%的税点,后者是免税的?
@郭老师 我们有软件即增即退,如果我们开了一张发票既有即增即退的软件产品,又有正常交税的产品,在同一张发票上,我得怎么处理呢?
收到一张普通发票 有税额的 请问怎么记账
老师我单位有一张增值税专用发票,同事开出后没有报销,现在这张发票找不到了,一年到了,要过期了,认证发票的时候能看到这张票开的日期2022年3月2号,这张发票我怎么处理好?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
第一笔应交税费是13%和9%的税额加起来吗?简易计税就是3%的税额吗
是的,就是那样子的哈
简易计税,按照1%征税,那么2%的差易会计上怎么处理
不需要体现2%的差额,你是1%就按1%计算税
如上,小规模超市开出的13 和9的税率,是按照3%征税,还是按照13和9征税?
小规模只能开3或者1%