是不允许抵扣怎么借管理费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出
上个月的进项税额已认证抵扣,这个月转出该怎么做分录?
已认证抵扣的进项发票转出怎么做分录
已经认证抵扣,后发现不能抵,做了进项税转出,分录怎么做
已经认证抵扣的进项税额,后发现不能抵扣,可不可以在账上做进项税额转出,怎么出凭证
已经认证抵扣的进项税额转出,怎么做分录呢
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
喔,等于说不能抵扣的进项税额增加成本或费用,对吧,跨年了,冲减未分配利润?
审核2023年账目的时候,发现转出的进项税额没有计入费用或成本,现在更正的话是不是需要冲减未分配利润
把这个管理费用改成利润分配,未分配利润。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。