你好,稍等看下题先

想请问一下,我帮他人代开发票,除了收税点钱,个税这方面需要考虑到吗,因为代开金额有点大。
你好 一般纳税人生产企业 开出去13点 收客户10点 进项票那里9点 收我7点 我算了一下是亏的 计算方法在下面 老师你帮我看看这样计算对不对 假如销售了不含税价1000来算
老师你好,我想问一下我的开票金额是13,000,然后税率是9%,税负是两个点。进项开票是13%,我需要帮我算一下我的进项税额和开专票金额。
老师,你帮我算一下,我房租不含税254500,开发票的话要交21个点,税金给254500*0.21=53445,发票总金额还是只能开254500,票面是5个点,然后我们企业所得税也是5个点,你帮我测算一下,开票和不开票哪种划算
老师,你帮我算一下,我房租不含税254500,开发票的话要交21个点,税金给254500*0.21=53445,发票总金额还是只能开254500,票面是5个点,然后我们企业所得税也是5个点,你帮我测算一下,开票和不开票哪种划算
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
老师,工会经费计提依据是什么?
老师 您好。我公司是对外出口贸易公司,现我公司以CIF方式对外出口一批货物,CIF总价金额为1020,运杂费10.保险10,确认的收入金额为1000.但我公司实际产生的运杂费20,请问怎么做会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
请帮我找暖暖老师,上次提问因我准备不足没能提问成功。
你这个写的没错,只能说对方跟你收的税金太多了,导致你要了发票还亏了
对的,老师,对方房东就是这么给我收的税金,然后合计亏了1616,说实话两者这样算起来虽然是亏了,实际亏的差额不是特别大。
是的,确实收的多,亏的是不多,发票金额大还是有票会好一点
老师你再帮我分析,还是这个逻辑,发票的数字和加的税金也差不多,但是我加了收入进去,我看看算的也没问题。为啥这样算会亏了好多,不开票只要交19.48,开了反而交了16.71+5.52=22.23
还是应该这样算, 不开票多交19.48-16.71=2.77 开票了少交2.77,代价是5.52,合计多交5.52-2.77=2.75 总结不开票比开票反而多交2.77-2.75=0.02 老师是不是我现在算的才正确,上面算的出去太大了感觉不对劲
这个计算也是没有错的
老师,我这个计算没问题的话,只要考虑最后一个疑惑了,就是开票和不开票到底相差了多少,是我下面算的只相差2.77-2.75=0.02,还是上一步算的,相差16.71+5.52-19.48=2.75,这个2.75相差也太大了吧,感觉不对劲
好晕呀,没收入的那个没票,可以抵扣的进项就是0了,这里应该就不应该去算那个25692的税吧
我也晕了,老师还能继续回答吗,哈哈
我想想,感觉第一个做法有点循环了一样
我想过了,你第一个里边无票那个2万多就不该算,因为下边已经是减了,这里就是0就对了,你看你第二个无票哪里是不是实际就是0
老师还是昨天那个问题,是不是25692算循环了,是不是开票了实际多出的税金是53000-25692=27308,而不是上面算出来的1616
是的,第一个那个循环了
那就是花了53000税金去开票,实际只能抵扣的税款合计是25692,最终开票比不开票反而还亏了53000-25692=27308,这样彻底对了吧!
是的,就是这样,因为收的税金太高了
好的,老师,绕了一晚上,我们总算绕明白了,哈哈,你说这个房租发票开的话亏了这么多,能不能不开的啦!
还是要票的好,正规处理。看公司决策吧
好呢感谢老师
不客气的,工作顺利