实收1010 扣去3个点的增值税(忽略其余的税) =980 进项费按税负率3算不含税应为1111 收我7点 实际付1111*1.07=1188 所以亏的钱就是980-1188 =208 是这个意思吗

老师你好 一般纳税人企业 开销售票是13个点 但是由于进货商家有相关政策扶持 进项票的税率是7个个点 这样的话 我后面经营中是亏还是赚 对于销售方的我来说 需要收取客户几个点才能是赚的呢 这个问题你们知道吗
你好 一般纳税人生产企业 开出去13点 收客户10点 进项票那里9点 收我7点 我算了一下是亏的 计算方法在下面 老师你帮我看看这样计算对不对 假如销售了不含税价1000来算
我们用管家婆软件,一般我们开销售单都是开的不含税单价,但是有的客户会要开增票,所以加了10个点的税点,,这个在收款时,做的收款单,软件公司建议把税点开成销售单卖给客户,这样做法对吗?我的建议是这样,做在收款单里,税点在损益类科目里做个调整就行,麻烦老师帮看一下, 哪种比较好?
老师,你好,比如A公司为一般纳税人,增值税税率13%,采购一批货物,不含税价100元,对外销售200元含税。 如果客户要求开票,A公司加收6个点,这6个点是属于A公司的进项吗? 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢?
老师你好,我想问一下企业收到3%的进项发票,如果要对外开出13%的销售发票,这中间的10%的点应该如何处理,企业才能不亏损呢,可以给我一个计算公式吗?谢谢老师!!!辛苦了!!!
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
实收1010 扣去3个点的增值税(忽略其余的税) =980是怎么算的?
不含税1000 然后按照税负率 生产企业的增值税3个点左右,就是要交30的增值税嘛 然后收入收客户10个点 就是1010嘛 扣去税费就是980 能这样算吗
实际收入应该是=1000*(1.1-0.03)=1070的呀
哦对 我算错了 那利润就是1070 那后面有问题吗我这样算 就是实付的进项是1188 所以这单我是亏了 1070-1188=118
将近1个点左右
是的,就是那样计算的
好的 还有就是除了举个虚拟的金额这样演算的方法之外 有没有可以 快速看出亏的方法呢 我现在只知道收入的点 就是 收10个点 税费3个点 这里利润相当于7个点 那进项那里是怎么看点的呢
你这样操作是违法的哈,有真实的交易不?
是真实交易的 就是想知道这样销售划不划算这样
是什么违法 是说收点是违法的是吗
你的销售价大于进价就划算了哈,都是相同的13%的税率
进价不是13个点的 说是那地区有税收优惠 可以开低于13个点的 有这种说法吗
没有那个说法的哈,统一都是13%