你好,公司电费的收款和支付,这两部分如果有差额,需要确认收入 对方除了付电费还有其他的付款么
我们公司是做新能源充电桩的,(收入主要是由消费者进行充电产生的充电服务费收入,关于充电服务收入,我们被税务局界定为是电费收入,对应的13%) 我们有一个共建方,对方出场地,我们出桩,然后这个项目对应的收入会有分成30%给对方。针对这个30%对方给我们开了租赁费发票(9%)。 这样操作规范吗,如果不规范,怎样才是规范的。
老师我们公司跟其他公司合作新能源汽车充电业务,我们只提供场地,电桩所有权归对方公司,将每个月收入按照协议约定比例分给我公司,我们每月缴纳电费,这个电费是入到我公司成本,按协议收到的收入算作其他业务收入是吧
老师我们公司一直没有业务数电发票额度是1万,现在跟别的公司合作充电桩充电业务,但是我们只提供场地,充电桩所有权是对方公司,按照签订协议收入分给我公司钱,那这个钱我需要进收入,也需要开票给对方,开票开票项目开成什么,如果额度不够怎么办,时需要先将额度开完后,在申请吗,这个申请需要上传什么附件
老师我们和别的公司合作新能源汽车充电业务,我们只负责提供场地,其余的他们负责,产生的电费也由他们负责,电费他们打到我公司账户,我公司交纳。协议规定按照收入分给我公司,想问您这个电费我公司不能入成本对吧,只能挂往来是吧,还有分给我公司的利润只涉及到所得税是吧
老师我们跟别的公司合作新能源汽车充电业务,协议规定按照收入给我公司分红,产生的电费由他们打到我公司账户,我公司上交,那这个分红收入我怎么处理呢,电费不能入我公司成本是吧
我是旅游业公司,请问每天的营业额做什么科目?
老师,我公司注册资本800万,股东甲已经实缴了80万,年初股东甲将股权转出来80%给乙,账上原来实收资本甲80万,现在怎么改?甲乙分别记多少?
只有收汇后才能在电子税务局申请出口退税吗?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
一般纳税人4s店购买脚垫800元收到1%税率普票,赠送客户。 借:销售费用892.04 贷:库存商品800 应交税费-应交增值税(销项税额)92.04 企业所得税收入调增707.96,成本调减800。 老师,这样处理正确吗?是否需要其他调整?
老师请问一下 赞助别人搞活动的商品按售价 分录。借销售费用 广告费。贷营业外收入吗 这样点话 结转收入的时候会多了这一笔营业外收入、对吧。还需要做其他分录吗
老师 圈着的怎么求实际利率
税务局老师要来公司实地核查岀口退税,我们应该注意哪些事项。
老师固定资产折旧去年12月多提了2400,今年6月发现了怎么办?怎么做会计分录
小规模纳税人,也是小型微利企业,如果年利润总额,100万以下,企业所得税应该怎么样缴纳?
建充电桩的所有费用都由对方出,就是用我们的场地,然后按照收入分给我们钱,电费也由他们交,那电费我可以入成本吗
就是电网收多少电费他们打给我们,我们在交到电网,这个电费能算我公司成本吗
电费,还有场地的费可以做成本
协议约定我们提供场地但是是不收费用的,按照充电收入他们分给我们钱,这个钱涉及到哪些税呢
电费实际是他们交,那也可以入到我公司的成本吗,电费怎么入到我公司成本呢,他们先把电费打到我公司,我们上交,电费做到我公司成本怎么做分录呢
电费电网开给你们,你们再的开给合作方
合同上约定收入是按照什么给开票了,比照经营范围
我们怎么给合作方开票呢,我们的经营范围是房地产开发,物业代理服务
电费分录开发票 借:应收账款等 贷:应交税费-增值税-销项 其他业务收入等 收到电费 借:其他业务成本等 应交税费 进项 贷:应付账款等
电费的,直接开就行13个点一般纳税人
另外的收入看是物业费,还是租赁场地,需要根据协议
或者其他的,是否考虑增加经营范围
协议就写着在我们的场地经营充电桩,充电桩所有权归对方,收入也都进对方账户,按照收入给我方40,电费也他们交,但是要从我公司交到电网,这个其实应该算作他们公司的成本
建议还是按照售电吧,把合作方给你们交的电费还有分得款等全部按照电费收入 给他们开发票按照售电
那我们的经营范围可以开吗,开票项目是什么呢
就是电费,物业可以开的
老师电费打到我公司账户我们算收入是吗,交给电网的算成本是吗,那不抵消了吗,其实不就是往来吗
分得40%那部分和电费两个合起来
他给我公司的电费算我们公司的收入,我公司交给电网的算成本,分给我公司40部分也算收入是吗,这两部分都开售电电费是吗,税务局能认可吗,那充电的那些客户要发票的话是不是就由对方开发票
分给你们的40%对方会问你们要发票的, 需要合作方提供了,毕竟平台他们的
40部分如果他们不要票,就没法抵扣了是吧,可以只开40部分吗,如果我们将电费也开给他们的话,如果客户在要发票的话,他们能否在开给客户呢,如果开40部分,那可以开成什么项目
应该也按照电费给开
客户应当问对方要发票
老师这种情况最好的处理方式是什么呢,之前有的老师说电费不能入我公司的成本,只能做到往来上交后将往来冲平,可我觉得不算我公司成本但是是他公司成本,他如果没有电费票,又怎么能入到他公司成本里,还有收入部分开成不动产经营租赁,因为协议是我们提供场虽然是无偿使用场地,但实际是租赁,让按照经营租赁开票给对方,您看这种情况该如何处理,谢谢您啦
按照电费更合理一些
这些不动产是有产权么