可做相反分录,冲减0.08元

老师,公司本季度的成本费用发票还没有收到,需要缴纳企业所得税40万左右,请问如果本季度公司不交企业所得税,账务应该怎么处理啊
老师,您好,请问个人所得税汇算清缴出现企业已申报未缴税,但实际企业已经全部缴纳税款,这种情况需要怎么处理?
1.预缴企业所得税费时是借:应交税费-应交企业所得税费 贷-库存现金,但是每个季度企业亏损不需要交企业所得税这个企业所得税需不需要计提。2.公司到年底汇算清缴需要补缴企业所得税(扣除已交的企业所得还需要补缴)这个分录怎么做呀
四季度盈利,年累计为亏损,四季度所得税季报利润总额是填写四季度利润总额需要交企业所税,但是年累计是不需要缴纳所得税的,这个要怎么处理呢
老师,请问季度企业所得税需缴款0.08元实际不需要交费这个需要怎么处理?
我们公司是一般纳税人 电商税一出来,电商平台上往期购买的消费者都来补开发票 这种需要有购销合同吗?
老师好,员工的家属去看他, 产生的路费能对公付不
您好,有个小规模纳税人代理公司,有5万的代理服务费,对方用5万的酒抵了,开来了普通发票,这种情况怎么做账务处理,会计分录怎么写?
老师好,个人出租房屋给企业,代开发票要带什么资料,必须本人去开具吗,能不能代办?
二手车店,洗车店,开几个点的发票
老师企业所得税3季度预交500老师四季度在预交1800减去3季度500应交1300老师利润表季报应该怎么填写完呢?
老师,我想请问一下我们公司22年计提了一笔工资,最后发放的时候没有冲销完,现在挂账一直有个余额,我应该怎么处理呢?
老师您好,本月收到退货红字专用发票,怎样做账?税务需要认证吗?怎样填写报表?
企业没有食堂,中午吃饭就是订盒饭或者饭店点些,那么开具发票应计入什么科目呢?
老师,想问一下现在让填的这个受益人备案是填法人的信息还是经办人的信息
做账可以不体现它吗
现在不用交了,所以才冲销
老师,没有开发票的手续费需要在纳税调整项目明细表里哪里项里体现呢?
您刚才说的冲销是借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税,然后借:应交税费-应交所得税 贷:营业外收入 。是这样做吗
借:应交税费-应交所得税 借:所得税费用(红字)
如果这个账目不在做账中体现会有什么后果吗?12月份的账了不想调了
没有什么后果,现在转营业外收入或冲减,就可以
所以说不用调12月的账,也可以在这个月里做冲减是吗
是,可以在这个月里做冲减