你好,你能截完整的图片吗?这里面不需要填写。截图的这一部分没有需要填写的。

老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师,汇算清缴的时候,弥补以前年度亏损这个表要怎么填呢?比如22年亏了18万,23年赚了11万,这个弥补亏损11万,应该填在哪里呢?
老师,汇算清缴的时候,弥补以前年度亏损这个表要怎么填呢?比如22年亏了18万,23年赚了11万,这个弥补亏损11万,应该填在哪里呢?是把23年弥补亏损的总金额填在这个格子里吗?
请问老师季度申报企业所得税可以弥补以前年度亏损吗?我把这个亏损金额填在哪里?填多少?是是按我弥补多少填多少还是按可弥补的以前年度亏损的总额填?
老师,以前年度亏损是汇算清缴表A106000里的当年待弥补的亏损额,在填四季度的企业所得税申报表里,弥补以前年度亏损是填这个数吗?
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
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老师,你帮我看看。这是企业所得税弥补亏损明细表
你好 又截图2017年的啥意思 2023年第十栏填写。2023年第二列的金额12行最后一列最后一行倒数第二行填写2022年的第二列的绝对值减2023年第二。
老师,截不了全屏。我去年弥补亏损的金额,应该填在哪里?
老师,这个是后半部分
你填写的就是正确的。
老师。我没有填,这是系统自动的,我23年四季度,企业所得税有弥补亏损,不知道这里还需不需要再填一下
需要的这里填写的正确的。
不需要的这里填写的正确的,你保存一下就行。