您好,这个好做的呀,就一个分录 借:销售或管理费用-业务招待费 贷:银行 在年度汇缴时按规定纳税调增就可以了

老师您好,请问下我们老板是做外贸的,会在啊里巴巴这边提现到对公账户,这样怎么做分录呢,那在报税的时候需要申报无票收入吗
老师我想问问关于应交税费的处理情况,假如我这月有进项发票我不需要认证的话但我想做上账的话,现在怎么这个税额做哪里,认证完做哪里,交税的时候又做哪里 2.再就是我这月认证了留底的话现在怎么做,需要用的什么怎么做,交税的时候怎么做, 我也不知道还有哪种情况了。就是关于这个应交税费有点不是很清晰啊,老师能全面给讲讲吗麻烦了
老师,我们送礼购买购物卡,直接送人了,这块从公户出去的钱,我该怎么记账!具体客户什么时候消费我也不知道啊,这种有什么税务风险吗?给开具的预付款卡的发票!怎么处理啊?
老师,请教一下,就是我们的出外贸型出口,有报关单和进项票,报关单有三个商品明细,开的进项票只对应报关单的一个商品,我申报的时候也是只申报了进项票里的商品,我现在要做账,不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额:6132.74,税额:797.26 报关单对应的商品是:6921.71金额 我申报的时候:销售收入:6921.71/1.13=6125.41 税额是:796.30 采集的时候我都是选择退税,不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
老师,你说内账跟外账不一样,我做内账税不做的话,那到时候我开出的票到时候怎么知道呢?外账都是邮寄给第三方做的,我该怎么做,给代理记账做外账我邮寄给第几联给他们呢?客户要开票我是邮寄给客户就记账联吗?其他怎么做?分录也不会啊?还有我这是新公司,期初数据都为零,那我银行账户多少呢?已经有支出去的我是要先加进银行账户里然后做账冲掉还是怎么说呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
为什么要纳税调增呢?我用于生产经营啊?维护客户呀!再说业务招待费也不有扣除限额吗?万一没超过也,就不用调整了呗对吧?
送客户的礼品出库的时候怎么做分录啊?
您好,业务招待费不管咋样都要调增哦,您看 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。