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23年开专票10000,24年2月得知需要冲红该张发票,在购买方已抵扣的情况下,红字信息表是否由购买方提交,购买方是否本期增值税申报需要进项转出,需要补交转出的进项税和附加税(该笔进项税是否不能抵扣)?

2024-03-18 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 18:49

您好 专票在购买方已抵扣的情况下,红字信息表是由购买方提交,购买方本期增值税申报需要进项转出,需要补交转出的进项税和附加税(该笔进项税是不能抵扣)

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快账用户1100 追问 2024-03-18 18:51

好的,那开票方这笔会在申报表留抵税那栏?

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齐红老师 解答 2024-03-18 19:06

请问开票方当月有没有开具正数发票

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快账用户1100 追问 2024-03-18 19:20

有开票的

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齐红老师 解答 2024-03-18 19:22

那开票方按照当月正数发票减去负数发票抵减后的金额填附表一 不一定是留抵税那栏

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您好 专票在购买方已抵扣的情况下,红字信息表是由购买方提交,购买方本期增值税申报需要进项转出,需要补交转出的进项税和附加税(该笔进项税是不能抵扣)
2024-03-18
您好,是的一般都是会自动带出来的。
2022-12-22
同学,你好 恩恩,是的
2021-12-10
你好,购买方借应付账款贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出,然后在附表二开具的红字信息表一栏填写进项转出就可以。
2021-06-30
借:成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 进项转出是在贷方的
2020-08-10
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