您好同学,这个是内账还是外账,然后这些办公桌椅金额应该不太高,对吧?如果是内账的话,我建议大体估计一个价格入账,如果是外账的话,因为现在准备是建立新的账套,而且这些资产的金额不高,我建议不入账了,也没啥不好的影响。

老师我们新成立一家公司销售办公用品和广告制作,采购了些办公设备,及办公用品,合同价196万,先支付了80%的材料款,发票以全部开完。怎么记账,合同一部份是办公用品要卖出去的不能挂固定资产,怎么记账,设备要入固定资产,我是钱全付完在挂固定资产,还是先固定资产,,这账怎么记
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
单位是做出国留学的,,账在记账公司,现在要建立新的账套,固定资产就是一些办公桌椅电脑,我需要和老板商量固定资产要不要入账的问题吗?这些办公用品怎么处理,入不入账??好像一些单据都没有无法知道采购价格
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
我现在算是内账吧。那银行存款需要真实的数据吗?
就是我现在啥数据都没有,单据也没有,感觉自己好被动啊。账还在记账公司。公司现在也没有会计想,我是刚来的
如果是内账的话,我建议你自己先提前录入个期初数据。先盘点一下公司的库存、现金、银行存款以及固定资产,然后先提前录入个期初数据,再根据期初数据。从现在开始往后做账,这样会比较清楚一些。
如果不太清楚的话,大体估计一下就行,因为毕竟是内嘛,即便是有点差异,主要差异不太大,也没事儿,也没什么问题的。
我还需要做什么啊
老师说的是大体估计一下什么啊
大体估计一下固定资产吗?固定资产不是还要提折旧,影响利润吗?我需要跟老板说吗?就是公司没有固定资产,账上不显示了?
嗯,内账的话,可以事先跟你老板沟通一下,如果觉得固定资产的金额比较少,没必要入账的话,那直接告诉你老板就不入账了,然后光盘点一下库存现金和银行存款就可以了。
我刚才说的是,估计一下固定资产的金额。如果觉得金额很小,不想入账的话,也不需要估计了。