咨询
Q

老师你好!公司购入了固定资产设备一台,金额22600元。而这个设备供应商同时也是公司的客户,所以这设备款就从每月的货款中抵扣一部分,分三个月抵扣完毕。不开发票,也没有付款的流水记录。请问这样的情况怎么做分录呢?怎么做账?谢谢!

2024-03-19 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 16:14

你达到可使用状态就要确认固定资产,借:固定资产贷:应付账款

头像
齐红老师 解答 2024-03-19 16:15

你客户买东西还是借:应收账款贷:主营业务收入 然后你抵消做借:应付账款贷:应收账款

头像
齐红老师 解答 2024-03-19 16:16

出个协议,这种抵账的协议

头像
齐红老师 解答 2024-03-19 16:16

没有发票你可以计提折旧,但以后汇算清缴纳税调增

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你达到可使用状态就要确认固定资产,借:固定资产贷:应付账款
2024-03-19
你好,需要分别开户货款 和设备的发票 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款
2024-03-19
你好,分录是正确的 贷银行存款
2022-01-20
1. 设备款发票应开给餐馆,因实质是向餐馆销售设备及提供安装调试服务。 2. 每月提成发票开给餐馆(美团是代付方),公司应确认为“主营业务收入”(若为核心业务)或“其他业务收入”(若为非核心业务)。
2025-07-13
你好,多出来的部分应调整之前的记录,正确的做法是将超额支付的部分冲减原来的会计科目。可以做如下分录:借:其他应付款-银行户12582.12贷:长期应付款12582.12。这样处理可以反映实际的财务状况。
2024-10-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×