您好,借 管理费用 带 应交税费 应交增值税 进项税额转出

老师,他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了,1月份又红冲掉了,报1月份增值税的时候做了进项转出,当时12月的时候做的分录是:借:库存商品、进项税,贷:应付账款,请问我现在做1月份分录应该如何做呢?谢谢
3月酒水专票抵扣了,有误。这样做对吗? 1、抵扣的分录照做。 借:管理费用-招待费 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、3月补充分录: 借:管理费用-招待费 贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 3、申报表附表二填写进项税转出。
老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
1月份已经抵扣的业务招待费,2月份申报做了进项转出,怎么做分录
老师,请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装,这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的
老师我贴个承兑,他让我不开票,建议我直接走往来款平账,我在想不开票咋平账?贴息部分拿什么平,直接做利息支出(年末汇算调增),,还是营业外支出坏账?,还是什么呢老师
老师,如果增值税抵扣已经够了,不含税部分可以先做成本吗?增值税下月再抵扣
老师,我在填报企业所得税汇缴这个表时,想发现,,,我工商股东变了,但是税务的没有变,工商营业执照的股东变成其他人了,税务这边要做什么变更吗?
我是今年1月份成立的公司,也可以做所有者权益表吗
老师,请问2月份开了一张普通普票3078,计应收账款,确认收入并计提增值税,然后4月初给冲红了。并重开一张864元的发票,4月已收到款。2月份这张凭证这笔账直接红冲吗?
老师请问期间费用明细表中“其他”栏次填写的数据,需要在A1050000纳税调整项目明细表中进行调整吗?
城建税的优惠政策是什么
公司以后没有购买公积金,现想要为员工购买,如何开通公积金账户流程,谢谢
老师,公司没有什么业务收入,全是人工和费用,然后4月领导买了3台手机,单价13800元,这个怎么进行账务处理的好
那这个科目会一直有余额在上面的么
嗯对,这个是会的这个
还有别的科目做吗?不体现出来在进项税额转出上
这个是没有的了这个