你好是的 借管理费用,贷进项转出

老师,请问业务招待费的进项已抵扣统计确认了,我要做进项转出,请问分录怎么做呢?
老师,业务招待费我做了抵扣了,然后下个月我想转出来,我下个月分录怎么做,这个月我做了,管理费用-业务招待费,进项,带,现金,下个月,我怎么做转出分录?
之前有待抵扣进项税额,这个月要使用的,怎么做分录转出
我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀
借:应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税, 这是什么情况下才用得到呀?
你好 没有这个分录的 除非做错了更正