你好是的 借管理费用,贷进项转出
老师,请问业务招待费的进项已抵扣统计确认了,我要做进项转出,请问分录怎么做呢?
老师,业务招待费我做了抵扣了,然后下个月我想转出来,我下个月分录怎么做,这个月我做了,管理费用-业务招待费,进项,带,现金,下个月,我怎么做转出分录?
之前有待抵扣进项税额,这个月要使用的,怎么做分录转出
我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
借:应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税, 这是什么情况下才用得到呀?
你好 没有这个分录的 除非做错了更正