你好,你单位支付给税务局和工会的工会经费 张载金额是你账上计提的 然后,实际金额是你支付出去的 税收金额。你需要考虑一个比例,它是按照工资的2%以内抵扣,超过的这一部分,即使你实际支付了,也不能抵扣。
所得税汇算清缴职工薪酬表中,工会经费支出公司没有工会,但是每个月都计提的,这怎么填
汇算清缴职工薪酬支出调整的明细表中有工会经费支出这个明细,但是去年的工会经费是交了之后返还的这里还需要填数据吗?
汇算清缴的时间,职工薪酬纳税调整明细表,工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬,数字填写应该注意什么?
汇算清缴职工薪酬这个表里面的工会经费支出填的是什么
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
计提增值税附加税用什么作为附件?
老师,给客户的赔偿金,怎么做账
老师,修建房屋群众义务出工人员工资,计入固定资产中,那这个直接记捐赠收入吗?
老师您好,请问下办公室空调温度,一个怕冷一个热,两个人都要对方迁就自己,怎么办?
老师,个体户季度不超30万,不用交增值税和附加税,要经营所得税吗?
房地产一级开发的项目不能抵扣进项税吗?
老师您好,公司是小企业会计准则,24年购买了手机,当时做的借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款,后面待认证进项税额转入了进项税额抵扣了这部分进项税,现在跨年需要冲销掉固定资产,说是个人消费,应该怎么做账呢?
哦哦好的,计入管理费用工会经费对吧就是支付给税局的
是的对的,是这一个的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师我还想问一下,我去年第四季度交企业所得税,汇算清缴主表上面不会跳出来是吧
你好,回答你预缴的在实际已交纳里面显示。
我交了1000多四个季度加起来,但是那个跳出来只显示3个季度
你好,你看下所属期正确吗?
税款的所属期。应该是都是在2023年1~12月份。
哦哦我明白了第四季度弥补亏损了,业务招待费60%和收入千分之五孰低对吧
啊对的,是这么做的。
本来业务招待费调增,又弥补亏了要退税,不会有风险吧
退税有风险的,因为大部分他要求的都是很严格,他不想退。他要求查账之后才能给你退。
好的,这个能调吗,还有个问题想确认一下这个固定资产本年折旧是填这一年的是吧,累计折旧是从入账到现在累计的是吧
对的对的,是这么做的。
,这个固定资产累计折旧从哪取数啊
你好科目余额表本年累计发生额呀。