是的,做账时只能做到业务招待费,按招待费比例扣除。需要申报个税才能扣除

老师,买了10000元的购物卡,给财务的只有一张10000元的发票,卡应该是送人了,做账时直接做业务招待费了,这个没挂预付账款,是不是要做纳税调增
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
老师,购买的预付卡用来送礼的,只开了预售卡的发票,做业务招待费后,是不是汇算清缴时要纳税调增
老师,买的购物卡送人了,只给开了预售发票,做账时只能做到业务招待费对吗?汇算清缴时需要纳税调增吗
老师,买购物卡送人的,如果不缴纳个税计入业务招待费,汇算清缴时还要纳税调增吗
员工12月个税50元由公司交纳,但员工1月调走无工资,单独汇款公司50元,如何做账?
请问老师,股东借给公司的钱,走的股东借款,有20多万,现在要还给股东,大于5万,可以一次性转给股东账户不,
郭老师,房产税怎么交,按哪个作为计税依据
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,没办法申报个税,扣客户的不现实
那么就全额做纳税调增就是
老师,您是说如果扣个税就不用纳税调增
扣个税就按正常的招待费限额扣除
好的老师,还有那个发票是预售卡发票,发票可以税前扣除吗
你都做了招待费,就是前边说的方式处理