你好 是的是出口 开 生产企业是可以抵扣 贸易的可以退税

老师, 出口货物进项发票可以直接做内销抵扣吗,不申请退税
货物卖给香港公司,算是出口的话,可以销项票开0,进项票不退税,抵扣用吗?
货物卖给香港公司,算是出口的话,我们外贸企业可以销项票开0,进项票不退税,抵扣用可以吗?
老师,我公司是一般纳税人,上个月营业执照的增加内容:可以把钢材出口给香港。我公司买进一批钢材取得专票,税额100万元,过段时间,再把这批钢材出口给香港,我公司开专票给香港公司,到时,就有出口退税。我想问的是我公司取得的进项税可以抵扣吗?
我们跟香港A公司签合同发货给马来B公司,报关单我们是发货人,马来B公司是收货人,提单上香港A公司是发货人,马来B公司是收货人,收汇是香港A公司打款,请问这种情况出口发票开具的话收货人是香港A公司还是马来B公司?可以申请出口退税吗?
化工生产出口企业,税负率是多少呢
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
公司提供地方给外面的人放置自动售卖机卖饮料,取得的收入会分一部分给公司,公司收到的这个收入应该计入什么会计科目?
开出去的 “软件开发” 点发票,成本票需要什么样的
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
我们是外贸企业。 可以销项开0,进项不退税,抵扣用吗?
你好 不能抵扣 生产企业是可以抵扣
外贸企业不行吗? 想着退税麻烦, 退税和抵扣用了,结果是一样的吧
你好 不一样的呢 有规定的
外贸企业必须得退税的意思吗? 这个规定有文件参考一下吗?
你好 是符合退税就退税, 不退也可以放弃 要写说明 是这样的
放弃退税,这个进项抵扣用不行吗?
你好当内销的是可以的 要和税务先沟通一下 12366 再操作
不是当内销。 是销项开0,进项抵扣用,不退税 内销是销项是13税率,进项抵扣用
你好 这样不行 可以和你税局确认一下 按税务说的处理 12366