进项税额670万,开具670/9%的不含税销售额,不用交增值税
老师,已经知道进项发票税额有350多万,我想算能开好多销项发票怎么计算,销项税率是9个点
老师,已经知道进项发票税额有350多万,我想算能开好多销项发票怎么计算,销项税率是9个点,我们的税负是1个点
老师,用已经知道的进项税额怎么计算能开多少销项发票,比如进项税额有40万,销项税率是9个点,怎么计算
老师,进项税额有14万,怎么算我能开多少销项发票出去?
老师已知进项税额有670万,我们的销项税率是9个点,我能开多少销项发票出去
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
和员工签租车协议付费用需要报个税吗
有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗如果之后的月份还有这个人的话之后的月底累计扣除额就调整过来了,就已经离职的这个员工存在一个月的申报错误信息汇算的时候也是会纠正过来的对吧当月也没有涉及少缴税款的问题
老师,这个选择题的答案没有看懂,能不能从原理上讲解一下这个过程 比如计算一下完全成本法下怎么计算的变动成本,法下怎么计算的,从原理上看一下这个答案
老师,公司用小企业会计准则,收到个税手续返还做到营业外收入,也做了销项税,但营业外收入一般不是没有并入到总收入申报增值税吗?请问这个个税手续返还增值税我如何申报
请问一下,5月的发票,有一笔粉色的退货数量为103个,我开发票的时候可不可以把这103个直接从黑色版里减掉,因为上个月没有做粉色版,
我想问的是餐饮业 比如说收拉卡拉收款50000 那银行单后面附的发票应该是购买方拉卡拉,我看老会计账她后面附的其他家的发票,求解
制冷空调设备*更换压缩机启动器可以这样开票吗?查税收编码应该开成 劳务*更换压缩机启动器 ?
老手,应收账款贷方表示已收到货款,尚未开出发票。是不是也表示我服了货款,对方还没有开发票给我。
您好,有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
那就是我能开7400多万的销项吗老师
注意,670万是税额,不是金额。若是税额,计算就没错
那成本呢,怎么算,抵扣后剩余的金额够不够成本
收入-成本就是毛利。毛利为0,则成本与收入相等
那就是成本也是够的,不用找成本吗
是,成本也是够的,不用找成本