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您好老师 我2月份付了1月份的电费 但是没有收到发票 这个分录怎么处理 收到发票回来又怎么处理账务

2024-03-20 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 17:01

你好,借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用 贷预付账款

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快账用户8007 追问 2024-03-20 17:02

没有预付科目 可以挂在其他应付?收到发票把其他应付冲平

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齐红老师 解答 2024-03-20 17:03

没问题,也是可以这么做的

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你好,借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用 贷预付账款
2024-03-20
你好,把进项转出来就行了,借进项税额,贷管理费用。
2023-08-02
你好;     那你本期没有收入   这个广告成本 主要是什么        不能直接做主营业务成本去的   
2022-03-09
你好,五月份借应付账款贷银行存款,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷应付账款。
2021-06-10
12月正常计入库存商品,然后发票金额要是没有差异,直接贴到12月的凭证后面就行。
2024-01-08
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