你好, 对于23年暂估的30万,发票实际只来了20万,还有10万不会来的情况,在汇缴清算时的填写方式如下: 首先,需要确认暂估的成本和发票之间的差额。在这种情况下,暂估的成本是30万,而实际收到的发票金额是20万,有10万的差额。 接下来,根据差额的不同情况,采取不同的处理方式: 1.如果暂估的成本和发票一致,那么不需要调整账务处理,直接将发票附到原来的凭证后面,汇算清缴时正常扣除。但在这个例子中,由于存在差额,因此不适用此情况。 2.如果暂估的成本和发票不一致,差额需要通过“以前年度损益调整”科目进行调整,同时调整相应的报表。在这个例子中,由于暂估了30万而发票只有20万,因此需要将差额的10万通过“以前年度损益调整”科目进行调整。调整后的账面金额应按照实际收到的发票金额20万进行填报,并在汇缴清算时按照调整后的金额进行扣除。 需要注意的是,对于未收到的10万发票,由于它不会再来,因此在汇缴清算时不需要再考虑这部分金额。只需按照实际收到的发票金额进行处理即可。
去年的时候暂估费用分录,借:管理费用-暂估 20万 贷:应付账款-暂估 20, 今年发票收到了,只有15万,另外5万回不来了,清算清缴,账务处理及分录怎么写?
23年暂估了30万,发票来了20万,还有十万不会来了汇缴清算怎么填写?
23年暂估了30万,发票来了20万,还有十万不会来了汇缴清算怎么填写?
23年暂估了成本30万,发票来了20万,还有十万不会来了汇缴清算怎么填写?帐载金额税收金额分别怎么填写
23年暂估了成本30万,发票来了20万,还有十万不会来了汇缴清算怎么填写?帐载金额税收金额分别怎么填写
应付账款直接转营业外收入可以嘛
我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐
老师,我们有个兴业银行的账户,兴业银行公户往兴业银行代发工资账户转3万,兴业银行代发工资账户发工资2万,这种可以给我列个分录吗?就是在兴业同一个网银里面操作,从兴业银行公户转到兴业代发工资专户
老师我们公司是新开立的社保账户,那医保账户员工的工资分别写多少?我们想按最低社保基数交社保
老师你好,这个为什么不做管理费用开办费啊
老师你好!个体工商户法人也可以发工资,申报个税吧?
老师我们公司是新开立的社保账户,法人的填首次工作日期咋写?写的太早了之前没交社保,会不会被查
老师,零星支出,没有收据,有对方的销货清单,像图里的那样,可以入账吗?
老师电子税务局我已经抵扣勾选了,统计确认这一步怎么操作,我点进为0
会计凭证的附件怎么填写?
这个10万元通过以前年度损益调整干嘛?写什么分录?汇缴清算的时候十万写到哪里
因为你是去年暂估的,已经计入去年成本了
汇缴清算的时候怎么填写?金额多少填写在哪
汇算清缴就在固定资产表格填写的呢
固定资产表格
我晚点招表格给你截图看下