这个计入其他费用
#提问#老师 民间非营利组织季度申报企业所得税时,营业收入是填业务活动表上的所有收入?营业成本是填写业务活动表上的“业务活动成本还是”包含各种费用的合计啊?利润总额又怎么填?
企业在营销活动中,企业和单位对营销业绩突出的非雇员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动,通过免收差旅费,旅游费对个人实行的营销业绩奖励(包括实物、有价证券等)所发生的费用,按劳务报酬所得缴纳个人所得税。 ——老师,请问企业在支付以上费用时,可以做到销售费用中并在税前扣除吗?
老师您好,我们是民间非盈利团体组织,我单位今年的福利费超过了工资总额的14%,超出部分是要做企业所得税调增,是计入递延税款,但是我们民非团体组织没有递延税款这个科目,请问应该放在哪个科目下?具体如何做分录?谢谢!
你好,民间非营利组织,小规模,在计提企业所得税,附加税后,计入到了其他费用里,借其他费用,贷附加税,企业所得税,那么这个在报业务活动表的时候,他写在哪里呀?
09:32问答详情23:57:21后或5次对话后问题结束你好,民间非营利组织,小规模,在计提企业所得税,附加税后,计入到了其他费用里,借其他费用,贷附加税,企业所得税,那么这个在报业务活动表的时候,他写在哪里呀?你好,没有其他费用,在电子税务局上报税的报表里,电子税局的报表是利润表格式,写到哪里呀?
那汇算清缴的时候计入其他费用的所得税怎么处理
同学你好 这个结转损益了
那汇算清缴的业务活动表不体现所得税是吗?年审和汇算清缴的业务活动表不一致
同学你好 对的 这个是其他费用
这个不一致会有什么影响吗?年审的其他费用有数,但汇算清缴就是0
同学你好 为啥是0呢
因为汇算清缴把所得税填入其他费用的时候,系统会自动带入到营业外支出,从而影响到利润总额
同学你好 是的 这个肯定影响损益
但年审您又说所得税要放到其他费用
非营利组织就是其他费用
这样汇算清缴不能把所得税放到其他费用,但是年审又要把所得税放到其他费用,不是会差异吗?
同学你好 都放进去就可以了
这样的话汇算清缴就影响到损益了
所得税不用调增就不用影响损益
所得税是填入其他费用,申报系统就会自动带入到营业外支出,没有调增的。感觉填不了,只能年审和汇算清缴不一致了
你们汇算清缴表是非盈利组织的吗
是的,民非
其他费用不用调增的呀