你好!不用,只是年度报表要改
本年12月调账使得以前年度损益调整有利润,则第四季度企业所得税月季度申报表填报时,需要填报以前年度损益的调整金额不?
做以前年度损益调整需要更改以前年度报表吗?
老师因为22年有以前年度损益调整,所以重现填报了2021年的报表,那2022年前三季度报表的期初数就不对了,我只在四季度的年初数修改了行吗?前三个季度的还用都修改了吗年初数
老师,汇算清缴申报的财务报表跟1月申报第四季度的报表要一致吗?我们有通过以前年度损益调整调整的成本和费用需要调减的,调整了利润表,跟第四季度不一致了,按调整后的利润表填报吗?
老师,所得税汇算财务报表我就按22年审计调整后的报表申报可以吗?之前22年四季度的季报就不修改了可以吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思